Постановление Правительства Кировской области от 26.07.2013 N 219/452 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 N 112/319"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2013 г. № 219/452

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2011 № 112/319

Правительство Кировской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/319 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 24.04.2013 № 206/235), утвердив изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области от 05.12.2012 № 226-ЗО "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", предусматривающего соответствующее финансирование.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 26 июля 2013 г. № 219/452

ИЗМЕНЕНИЯ
В ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ

1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел "Важнейшие показатели эффективности Программы" изложить в следующей редакции:


"Важнейшие показатели заболеваемость сахарным диабетом на 100 тыс.
эффективности населения;
Программы доля осложнений при сахарном диабете в процентах;
заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения;
смертность населения от туберкулеза на 100 тыс.
населения;
заболеваемость населения болезнями системы
кровообращения на 100 тыс. населения;
смертность населения от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения;
смертность населения от цереброваскулярных
болезней на 100 тыс. населения;
смертность населения в результате
дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на
100 тыс. населения;
выявляемость первичной заболеваемости
злокачественными новообразованиями на 100 тыс.
населения;
смертность от злокачественных новообразований на
100 тыс. населения;
заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения;
заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения;
объем крови, заготовленной на 1 жителя области, в
миллилитрах;
размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами,
оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, в
процентах;
количество фельдшерско-акушерских пунктов и
отделений общей врачебной (семейной) практики,
введенных в эксплуатацию на территории Кировской
области;
количество пациентов, у которых ведутся
электронные медицинские карты, тыс. человек;
младенческая смертность на 1 тыс. человек,
родившихся живыми"


1.2. Разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:


"Объемы и источники общий объем планируемого финансирования Программы
финансирования в 2012 - 2014 годах составит 755,0343 млн. рублей,
Программы в том числе:
средства федерального бюджета - 339,3232 млн.
рублей;
средства областного бюджета - 415,7111 млн. рублей

Ожидаемые конечные снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7
результаты реализации случая на 100 тыс. населения;
Программы снижение доли осложнений при сахарном диабете до
33%;
снижение заболеваемости туберкулезом до 50 случаев
на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до
8,4 случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы
кровообращения составит 25764,8 случая на 100 тыс.
населения;
снижение смертности населения от ишемической
болезни сердца до 431,2 случая на 100 тыс.
населения;
снижение смертности населения от
цереброваскулярных болезней до 419,1 случая на 100
тыс. населения;
снижение смертности населения в результате ДТП до
17,1 случая на 100 тыс. населения;
увеличение выявляемости первичной заболеваемости
злокачественными новообразованиями до 401 случая
на 100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных
новообразований до 204 случаев на 100 тыс.
населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая
на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей до 51 случая на
100 тыс. населения;
увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя
области, до 8,6 миллилитра;
уменьшение размера дефицита обеспеченности
врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную
медицинскую помощь, до 18,2%;
количество фельдшерско-акушерских пунктов и
отделений общей врачебной (семейной) практики,
введенных в эксплуатацию на территории Кировской
области, составит 35 единиц;
увеличение количества пациентов, у которых ведутся
электронные медицинские карты, до 500 тыс.
человек;
снижение младенческой смертности до 7 случаев на 1
тыс. человек, родившихся живыми"


2. Абзац тридцать пятый раздела 2 "Основная цель и задачи Программы, срок ее реализации и показатели эффективности" изложить в следующей редакции:
"количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области;".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 755,0343 млн. рублей (2093,1799 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 339,3232 млн. рублей;
средства областного бюджета - 415,7111 млн. рублей (1753,8567 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объемы финансирования по годам и источники финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объемы и источники финансирования Программы

(млн. рублей)

Наименование Источник Всего 2012 год 2013 год 2014 год
подпрограммы, финансиро-
направления вания

Подпрограмма итого 199,0674 152,4083 44,2026 2,4565
"Предупреждение и борьба
с социально значимыми 518,949 185,9407 180,60
заболеваниями" <*> <*> <*>

федеральный 54,5331 19,508 35,0251 0
бюджет

областной 144,5343 132,9003 9,1775 2,4565
бюджет
464,4159 150,9156 180,6
<*> <*> <*>

Направление "Сахарный итого 37,3423 37,0683 0,274 0
диабет"
42,0683 2,0 3,0
<*> <*> <*>

федеральный 1,4323 1,4323 0 0
бюджет

областной 35,91 35,636 0,274 0
бюджет
40,636 2,0 3,0
<*> <*> <*>

Направление "Туберкулез" итого 12,4545 11,2634 1,1911 0

105,6634 33,9 60,5
<*> <*> <*>

федеральный 5,0733 5,0733 0 0
бюджет

областной 7,3812 6,1901 1,1911 0
бюджет
100,5901 33,9 60,5
<*> <*> <*>

Направление итого 47,3415 6,4182 38,4668 2,4565
"ВИЧ-инфекция"
67,1433 47,5251 13,2
<*> <*> <*>

федеральный 35,5123 0,4872 35,0251 0
бюджет

областной 11,8292 5,931 3,4417 2,4565
бюджет
31,631 12,5 13,2
<*> <*> <*>

Направление "Онкология" итого 50,0 50,0 0 0

170,0 60,0 60,0
<*> <*> <*>

областной 50,0 50,0 0 0
бюджет
170,0 60,0 60,0
<*> <*> <*>

Направление "Инфекции, итого 3,0587 2,6387 0,42 0
передаваемые половым
путем" 15,1387 6,0 6,5
<*> <*> <*>

федеральный 2,1373 2,1373 0 0
бюджет

областной 0,9214 0,5014 0,42 0
бюджет
13,0014 6,0 6,5
<*> <*> <*>

Направление "Вирусные итого 35,4795 31,6639 3,8156 0
гепатиты"
37,0795 1,6
<*> <*>

федеральный 7,6639 7,6639 0 0
бюджет

областной 27,8156 24,0 3,8156 0
бюджет
29,4156 1,6
<*> <*>

Направление "Психические итого 2,4347 2,4046 0,0301 0
расстройства"
48,2046 22,0 23,8
<*> <*> <*>

федеральный 1,9477 1,9477 0 0
бюджет

областной 0,487 0,4569 0,0301 0
бюджет
46,2569 22,0 23,8
<*> <*> <*>

Направление итого 0,9511 0,9461 0,005 0
"Артериальная
гипертония" 22,1461 10,2 11,0
<*> <*> <*>

федеральный 0,7663 0,7663 0 0
бюджет

областной 0,1848 0,1798 0,005 0
бюджет
21,3798 10,2 11,0
<*> <*> <*>

Направление итого 10,0051 10,0051 0 0
"Вакцинопрофилактика"
11,5051 0,5 1,0
<*> <*> <*>

областной 10,0051 10,0051 0 0
бюджет
11,5051 0,5 1,0
<*> <*> <*>

Подпрограмма итого 286,2531 21,496 264,7571 0
"Обеспечение оказания
своевременной и 421,0531 330,5571 69,0
высококачественной <*> <*> <*>
медицинской помощи
пострадавшим при федеральный 251,4571 0 251,4571 0
дорожно-транспортных бюджет
происшествиях"
областной 34,796 21,496 13,3 0
бюджет
169,596 79,1 69,0
<*> <*> <*>

Подпрограмма итого 35,6495 35,6495 0 0
"Совершенствование
оказания медицинской 461,3495 206,7 219,0
помощи больным с <*> <*> <*>
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" областной 35,6495 35,6495 0 0
бюджет
461,3495 206,7 219,0
<*> <*> <*>

Подпрограмма "Заготовка итого 20,8 0 10,0 10,8
и хранение донорской <*> <*> <*>
крови"
областной 20,8 0 10,0 10,8
бюджет <*> <*> <*>

Подпрограмма "Укрепление итого 145,9372 3,5207 17,943 124,4735
материально-технической
базы учреждений 369,9942 125,2 241,2735
здравоохранения" <*> <*> <*>

областной 145,9372 3,5207 17,943 124,4735
бюджет
369,9942 125,2 241,2735
<*> <*> <*>

Подпрограмма итого 41,4261 31,0261 10,4 0
"Закрепление врачебных
кадров в учреждениях 99,3261 32,8 35,5
здравоохранения" <*> <*> <*>

областной 41,4261 31,0261 10,4 0
бюджет
99,3261 32,8 35,5
<*> <*> <*>

Подпрограмма "Развитие итого 155,0 0 75,0 80,0
единой информационной <*> <*> <*>
системы здравоохранения
Кировской области" областной 155,0 0 75,0 80,0
бюджет <*> <*> <*>

Подпрограмма "Здоровое итого 46,701 25,866 16,3385 4,4965
поколение"
46,708 16,342 4,5
<*> <*> <*>

федеральный 33,333 22,366 10,967 0
бюджет

областной 13,368 3,5 5,3715 4,4965
бюджет
13,375 5,375 4,5
<*> <*> <*>

Итого по Программе итого 755,0343 269,9666 353,6412 131,4265

2093,1799 982,5398 840,6735
<*> <*> <*>

федеральный 339,3232 41,874 297,4492 0
бюджет

областной 415,7111 228,0926 56,192 131,4265
бюджет
1753,8567 685,0906 840,6735
<*> <*> <*>


--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта "Здоровье", одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 год, федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)".
Объемы финансирования Программы по основным направлениям представлены в таблице 2.

Таблица 2

Объемы финансирования Программы по основным направлениям


№ Основные направления Объем финансирования
п/п финансирования Программы на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)

всего в том числе по годам

2012 год 2013 год 2014 год

1. Капитальные вложения - всего 470,7124 52,8628 291,8761 125,9735
в том числе:
1099,8640 598,5277 448,4735
<*> <*> <*>

федеральный бюджет 272,5855 20,3284 252,2571 0

областной бюджет 198,1269 32,5344 39,619 125,9735

827,2785 346,2706 448,4735
<*> <*> <*>

2. Прочие расходы - всего 284,3219 217,1038 61,7651 5,453
в том числе:
993,3159 384,0121 392,2
<*> <*> <*>

федеральный бюджет 66,7377 21,5456 45,1921 0

областной бюджет 217,5842 195,5582 16,573 5,453

926,5782 338,82 392,2
<*> <*> <*>

Всего 755,0343 269,9666 353,6412 131,4265
в том числе:
2093,1799 982,5398 840,6735
<*> <*> <*>

федеральный бюджет 339,3232 41,874 297,4492 0

областной бюджет 415,7111 228,0926 56,192 131,4265

1753,8567 685,0906 840,6735
<*> <*> <*>


--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

Для расчета затрат мероприятий Программы применялся расчетный метод оценки затрат.".
4. Раздел 5 "Механизм реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется ее областным статусом и комплексным характером. Государственным заказчиком - координатором Программы является департамент здравоохранения Кировской области, который в установленном порядке осуществляет управление и контроль за ходом реализации Программы. Государственные заказчики Программы - департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области.
Департамент здравоохранения Кировской области будет:
контролировать выполнение мероприятий Программы;
анализировать результаты в соответствии с запланированными показателями эффективности ее реализации;
представлять отчеты о ходе реализации Программы в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
формировать бюджетные заявки в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
заключать государственные контракты (договоры) на поставку медикаментов, медицинского оборудования, компьютерного оборудования, на оказание услуг, выполнение работ с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), определяемыми на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
представлять в департамент экономического развития Кировской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о социально-экономической эффективности реализации Программы, финансировании и выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий;
представлять в департамент экономического развития Кировской области по итогам года, в срок до 1 марта, информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных Программой, для ее оценки, обобщения и представления итоговой информации в Правительство области и другие заинтересованные структуры.
Департамент строительства и архитектуры Кировской области в рамках реализации мероприятий 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" будет:
распоряжаться средствами областного бюджета, выделяемыми на выполнение мероприятия Программы;
заключать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" государственные контракты;
представлять информацию об исполнении указанных мероприятий Программы департаменту здравоохранения Кировской области и в другие заинтересованные органы исполнительной власти.
При завершении срока реализации Программы департамент здравоохранения Кировской области до 01.03.2015 представит в Правительство области доклад о ее выполнении, согласованный с департаментом финансов Кировской области и департаментом экономического развития Кировской области, а также с заместителем Председателя Правительства области, курирующим работу департамента здравоохранения Кировской области.
В случае сокращения объемов финансирования государственный заказчик Программы разрабатывает комплекс мер по привлечению в установленном порядке дополнительных источников финансирования. В случае несоответствия результатов выполнения настоящей Программы показателям эффективности, предусмотренным Программой, государственный заказчик Программы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы либо о досрочном прекращении реализации настоящей Программы.
Контроль за ходом ее реализации будут осуществлять государственный заказчик - департамент здравоохранения Кировской области и Правительство Кировской области в установленном порядке.".
5. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации мероприятий Программы к 2014 году будет выражена в выявлении заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения; снижении доли осложнений при сахарном диабете до 33%; снижении заболеваемости туберкулезом до 50 случаев на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения; заболеваемости населения болезнями системы кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от ишемической болезни сердца до 431,2 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от цереброваскулярных болезней до 419,1 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения в результате ДТП до 17,1 случая на 100 тыс. населения; увеличении выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности от злокачественных новообразований до 204 случаев на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. населения; увеличении объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра; уменьшении размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%; количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области, составит 35 единиц; увеличении количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тыс. человек; снижении младенческой смертности до 7,0 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми.
Данные о количественном значении показателей эффективности Программы:


№ п/п Наименование Единица Базовое 2012 год 2013 2014 Источник
показателя измерения значение год год получения
2010 значений
года показателей

6.1. Заболеваемость число 301,4 304,7 314,7 324,7 данные
сахарным диабетом случаев на ведомственного
100 тыс. мониторинга
населения

6.2. Доля осложнений процентов 37,0 35,0 34,0 33,0 данные
при сахарном ведомственного
диабете мониторинга

6.3. Заболеваемость число 62,3 52,0 51 50 данные
туберкулезом случаев на ведомственного
100 тыс. 50,0 49,0 мониторинга
населения <*> <*>

6.4. Смертность число 8,9 8,5 8,5 8,4 данные
населения от случаев на Территориального
туберкулеза 100 тыс. 7,2 7,0 органа
населения <*> <*> Федеральной
службы
государственной
статистики по
Кировской
области

6.5. Заболеваемость число 25937,1 25662,1 25713,4 25764,8 данные
населения случаев на Территориального
болезнями системы 100 тыс. 25561,5 25540,9 органа
кровообращения человек <*> <*> Федеральной
службы
государственной
статистики по
Кировской
области

6.6. Смертность число 458,8 432,9 431,8 431,2 данные
населения от случаев на ведомственного
ишемической 100 тыс. 404,5 396,0 мониторинга
болезни сердца населения <*> <*>

6.7. Смертность число 460,0 423,1 420,4 419,1 данные
населения от случаев на ведомственного
цереброваскулярных 100 тыс. 400,0 391,3 мониторинга
болезней населения <*> <*>

6.8. Смертность число 16,2 18,9 17,8 17,1 данные
населения в случаев на Территориального
результате ДТП 100 тыс. органа
населения Федеральной
службы
государственной
статистики по
Кировской
области

6.9. Выявляемость число 373,8 388,0 394 401 данные
первичной случаев на ведомственного
заболеваемости 100 тыс. 400,0 410,3 мониторинга
злокачественными населения <*> <*>
новообразованиями

6.10. Смертность от число 200,6 206,0 205 204 данные
злокачественных случаев на ведомственного
новообразований 100 тыс. 200,2 200,0 мониторинга
населения <*> <*>

6.11. Заболеваемость число 43,7 34,3 32,1 31,2 данные
сифилисом случаев на ведомственного
100 тыс. 30,1 30,0 мониторинга
населения <*> <*>

6.12. Заболеваемость число 53,1 52,5 51,8 51 данные
гонореей случаев на ведомственного
100 тыс. 42,3 38,8 мониторинга
населения <*> <*>

6.13. Объем крови, мл 8,3 8,5 8,5 8,6 данные
заготовленной на 1 ведомственного
жителя области 9,0 9,4 мониторинга
<*> <*>

6.14. Размер дефицита процентов 34,9 30,5 23,5 18,2 данные
обеспеченности ведомственного
врачебными мониторинга
кадрами,
оказывающими
амбулаторную
медицинскую помощь

6.15. Количество единиц 0 0 0 35 данные
фельдшерско-аку- ведомственного
шерских пунктов и мониторинга
отделений общей
врачебной
(семейной)
практики,
введенных в
эксплуатацию на
территории
Кировской области

6.16. Количество тыс. 20 200 400 500 данные
пациентов, у человек ведомственного
которых ведутся мониторинга
электронные
медицинские карты

6.17. Младенческая число 7,6 7,13 7,0 7,0 данные
смертность умерших Территориального
в возрасте органа
до 1 года Федеральной
на 1 тыс. службы
родившихся государственной
живыми статистики по
Кировской
области


--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
6. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение № 5 к Программе) согласно приложению № 1.
7. Внести изменения в подпрограмму "Здоровое поколение" (приложение № 8 к Программе) согласно приложению № 2.





Приложение № 1

Приложение № 5
к Программе

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

1. В паспорте подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (далее - Подпрограмма):
1.1. Раздел "Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"Важнейшие показатели количество фельдшерско-акушерских пунктов и
эффективности отделений общей врачебной (семейной) практики,
Подпрограммы введенных в эксплуатацию на территории
Кировской области"


1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"Объемы и источники общий объем планируемого финансирования
финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит
Подпрограммы 145,9371 млн. рублей за счет средств областного
бюджета"


1.3. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"Ожидаемые конечные количество фельдшерско-акушерских пунктов и
результаты реализации отделений общей врачебной (семейной) практики,
Подпрограммы введенных в эксплуатацию на территории
Кировской области, составит 35 единиц"


2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы", раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" и раздел 5 "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"3. Перечень мероприятий Подпрограммы


№ Наименование Источ- Объем финансирования Ответственный
п/п задачи, ник на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) исполнитель
мероприятия финан-
сирова- всего в том числе
ния
2012 2013 год 2014 год
год

Укрепление матери-
ально-технической
базы областных
государственных
учреждений
здравоохранения

Мероприятия
подпрограммы
"Укрепление матери-
ально-технической
базы учреждений
здравоохранения"

3.1. Строительство и област- 224,0571 0 107,2571 116,8 департамент
реконструкция ной <*> <*> <*> здравоохране-
зданий областных бюджет ния Кировской
учреждений области,
здравоохранения, департамент
включая разработку строительства
проектно-сметной и архитектуры
документации Кировской
области

3.2. Реконструкция област- 1,3972 1,3972 0,0 0,0 департамент
приемного покоя ной здравоохране-
Кировского бюджет ния Кировской
областного области,
государственного департамент
бюджетного строительства
учреждения и архитектуры
здравоохранения Кировской
"Кировская области
областная
клиническая
больница № 3"

3.3. Строительство област- 2,6146 1,6716 0,943 0,0 департамент
туберкулезного ной здравоохране-
отделения на 60 бюджет ния Кировской
коек Кировского области,
областного департамент
государственного строительства
казенного и архитектуры
учреждения Кировской
здравоохранения области
"Кировская
областная
клиническая
психиатрическая
больница им. В.М.
Бехтерева", включая
разработку
проектно-сметной
документации

3.4. Строительство област- 0,4519 0,4519 0,0 0,0 департамент
пристроя к ной здравоохране-
поликлинике бюджет ния Кировской
Кировского области,
областного департамент
государственного строительства
бюджетного и архитектуры
учреждения Кировской
здравоохранения области
"Кировский
областной
клинический кож-
но-венерологический
диспансер", включая
разработку
проектно-сметной
документации

3.5. Завершение област- 17,0 0,0 17,0 0,0 департамент
строительства ной здравоохране-
здания поликлиники бюджет ния Кировской
в пгт Лебяжье области,
департамент
строительства
и архитектуры
Кировской
области

3.6. Строительство област- 105,0 0 0 105,0 департамент
фельдшерско-акушер- ной здравоохране-
ских пунктов и бюджет ния Кировской
отделений общей области
врачебной
(семейной) практики
на территории
Кировской области

3.7. Выполнение област- 11,43483 0 0 11,43483 департамент
проектных и ной здравоохране-
изыскательских бюджет ния Кировской
работ по объекту области
"Реконструкция
здания кожно-вене-
рологического
диспансера"

3.8. Выполнение област- 8,03867 0 0 8,03867 департамент
проектных и ной здравоохране-
изыскательских бюджет ния Кировской
работ по объекту области
"Реконструкция
здания лечебного
корпуса и столовой
под наркологический
диспансер"

Всего по итого 145,9372 3,5207 17,943 124,4735
Подпрограмме
369,9942 125,2 241,2735
<*> <*> <*>

област- 145,9372 3,5207 17,943 124,4735
ной
бюджет 369,9942 125,2 241,2735
<*> <*> <*>


--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 145,9372 млн. рублей (369,9942 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям


№ Основные направления Объем финансирования
п/п финансирования Подпрограммы на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)

всего в том числе

2012 2013 2014 год
год год

4.1. Капитальные вложения - всего 145,9372 3,5207 17,943 124,4735
в том числе
369,9942 125,2 241,2735
<*> <*> <*>

областной бюджет 145,9372 3,5207 17,943 124,4735

369,9942 125,2 241,2735
<*> <*> <*>

4.2. Прочие расходы - всего 0 0 0 0
в том числе

областной бюджет 0 0 0 0

Всего 145,9372 3,5207 17,943 124,4735
в том числе
369,9942 125,2 241,2735
<*> <*> <*>

областной бюджет 145,9372 3,5207 17,943 124,4735

369,9942 125,2 241,2735
<*> <*> <*>


--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком - координатором Подпрограммы является департамент здравоохранения Кировской области, который в установленном порядке осуществляет управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы. Государственные заказчики Подпрограммы - департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области.
Департамент здравоохранения Кировской области будет:
контролировать выполнение мероприятий Подпрограммы;
анализировать результаты в соответствии с запланированными показателями эффективности ее реализации;
заключать государственные контракты (договоры) на оказание услуг, выполнение работ с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), определяемыми на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
представлять в департамент экономического развития Кировской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы, финансировании и выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий;
представлять по итогам года, в срок до 1 марта, информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных Подпрограммой, для ее оценки, обобщения и представления итоговой информации в Правительство области и другие заинтересованные структуры.
Департамент строительства и архитектуры Кировской области в рамках реализации мероприятий 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Подпрограммы будет:
распоряжаться средствами областного бюджета, выделяемыми на выполнение мероприятий Подпрограммы;
заключать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" государственные контракты;
представлять информацию об исполнении указанных мероприятий Подпрограммы департаменту здравоохранения Кировской области и другим заинтересованным органам исполнительной власти.
В случае сокращения объемов финансирования государственный заказчик Подпрограммы разрабатывает комплекс мер по привлечению в установленном порядке дополнительных источников финансирования.
В случае несоответствия результатов выполнения настоящей Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении реализации настоящей Подпрограммы.".
3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:


Наименование показателя Единица Базовое 2012 2013 2014 Источник
измерения значение год год год получения
2010 значений
года показателей

Количество единиц 0 0 0 35 данные
фельдшерско-акушерских ведомственного
пунктов и отделений мониторинга"
общей врачебной
(семейной) практики,
введенных в эксплуатацию
на территории Кировской
области






Приложение № 2

Приложение № 8
к Программе

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"

1. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"3. Перечень мероприятий Подпрограммы


№ Наименование Источ- Объем финансирования на 2012 - Ответствен-
п/п задачи, ник 2014 годы (млн. рублей) ный
мероприятия финан- исполнитель
сирова- всего в том числе
ния
2012 2013 2014
год год год

Совершенствование
лечебно-диагнос-
тических и
профилактических
мероприятий в
родовспомогатель-
ных и детских
учреждениях
здравоохранения;
совершенствование
пренатальной
диагностики
врожденной и
наследственной
патологии плода и
скринингового
обследования
новорожденных;
внедрение
современных
технологий
питания детей

Мероприятия
подпрограммы
"Здоровое
поколение"

3.1. Оснащение феде- 1,6204 0,8204 0,8 0 департамент
лечебно-диагнос- ральный здравоохра-
тическим бюджет нения
оборудованием Кировской
областных детских области
и родовспомога-
тельных област- 3,355 0,2 1,655 1,5
учреждений ной
здравоохранения бюджет

3.2. Проведение феде- 31,7126 21,5456 10,167 0 департамент
мероприятий по ральный здравоохра-
пренатальной бюджет нения
диагностике Кировской
врожденной и област- 9,2351 3,3 3,4351 2,5 области
наследственной ной
патологии плода и бюджет
скрининга
новорожденных

3.3. Приобретение спе- област- 0,7779 0 0,2814 0,4965 департамент
циализированных ной здравоохра-
продуктов питания бюджет 0,7849 0,2849 0,5 нения
детям, <*> <*> <*> Кировской
находящимся в области
областных
государственных
учреждениях
здравоохранения

Всего по итого 46,701 25,866 16,3385 4,4965
Подпрограмме
46,708 16,342 4,5
<*> <*> <*>

феде- 33,333 22,366 10,967 0
ральный
бюджет

област- 13,368 3,5 5,3715 4,4965
ной
бюджет 13,375 5,375 4,5
<*> <*> <*>


--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".


------------------------------------------------------------------