Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2013 N 239/805 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 N 112/319"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 г. № 239/805
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2011 № 112/319
Правительство Кировской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/319 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 26.07.2013 № 219/452), утвердив изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в течение десяти дней с момента его официального опубликования.
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ
Приложение
Утверждены
постановлением
Правительства области
от 10 декабря 2013 г. № 239/805
ИЗМЕНЕНИЯ
В ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ
1. В паспорте Программы разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники общий объем планируемого финансирования Программы
финансирования в 2012 - 2014 годах составит 729,663 млн. рублей,
Программы в том числе:
средства федерального бюджета - 302,6691 млн.
рублей;
средства областного бюджета - 426,9939 млн. рублей
Ожидаемые конечные снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7
результаты реализации случая на 100 тыс. населения;
Программы снижение доли осложнений при сахарном диабете до
33%;
снижение заболеваемости туберкулезом до 49,5
случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до
8,4 случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы
кровообращения составит 25764,8 случая на 100 тыс.
населения;
снижение смертности населения от ишемической
болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс.
населения;
снижение смертности населения от
цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100
тыс. населения;
снижение смертности населения в результате ДТП до
14,1 случая на 100 тыс. населения;
увеличение выявляемости первичной заболеваемости
злокачественными новообразованиями до 401 случая
на 100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных
новообразований до 207,9 случая на 100 тыс.
населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая
на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей до 51 случая на
100 тыс. населения;
увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя
области, до 8,6 миллилитра;
уменьшение размера дефицита обеспеченности
врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную
медицинскую помощь, до 18,2%;
количество фельдшерско-акушерских пунктов и
отделений общей врачебной (семейной) практики,
введенных в эксплуатацию на территории Кировской
области, составит 35 единиц;
увеличение количества пациентов, у которых ведутся
электронные медицинские карты, до 500 тыс.
человек;
снижение младенческой смертности до 7 случаев на 1
тыс. человек, родившихся живыми"
2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 729,663 млн. рублей (2065,2968 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 302,6691 млн. рублей;
средства областного бюджета - 426,9939 млн. рублей (1762,6277 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объемы финансирования по годам и источники финансирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы
(млн. рублей)
Наименование Источник Всего 2012 год 2013 год 2014 год
подпрограммы, финансиро-
направления вания
Подпрограмма итого 200,5674 152,4083 45,7026 2,4565
"Предупреждение и
борьба с социально 518,949 185,9407 180,60
значимыми <*> <*> <*>
заболеваниями"
федеральный 54,5331 19,508 35,0251 0
бюджет
областной 146,0343 132,9003 10,6775 2,4565
бюджет
464,4159 150,9156 180,6
<*> <*> <*>
Направление "Сахарный итого 37,3423 37,0683 0,274 0
диабет"
42,0683 2,0 3,0
<*> <*> <*>
федеральный 1,4323 1,4323 0 0
бюджет
областной 35,91 35,636 0,274 0
бюджет
40,636 2,0 3,0
<*> <*> <*>
Направление итого 12,4545 11,2634 1,1911 0
"Туберкулез"
105,6634 33,9 60,5
<*> <*> <*>
федеральный 5,0733 5,0733 0 0
бюджет
областной 7,3812 6,1901 1,1911 0
бюджет
100,5901 33,9 60,5
<*> <*> <*>
Направление итого 48,8415 6,4182 39,9668 2,4565
"ВИЧ-инфекция"
67,1433 47,5251 13,2
<*> <*> <*>
федеральный 35,5123 0,4872 35,0251 0
бюджет
областной 13,3292 5,931 4,9417 2,4565
бюджет
31,631 12,5 13,2
<*> <*> <*>
Направление "Онкология" итого 50,0 50,0 0 0
170,0 60,0 60,0
<*> <*> <*>
областной 50,0 50,0 0 0
бюджет
170,0 60,0 60,0
<*> <*> <*>
Направление "Инфекции, итого 3,0587 2,6387 0,42 0
передаваемые половым
путем" 15,1387 6,0 6,5
<*> <*> <*>
федеральный 2,1373 2,1373 0 0
бюджет
областной 0,9214 0,5014 0,42 0
бюджет
13,0014 6,0 6,5
<*> <*> <*>
Направление "Вирусные итого 35,4795 31,6639 3,8156 0
гепатиты"
37,0795 1,6
<*>
федеральный 7,6639 7,6639 0 0
бюджет
областной 27,8156 24,0 3,8156 0
бюджет
29,4156 1,6
<*> <*>
Направление итого 2,4347 2,4046 0,0301 0
"Психические
расстройства" 48,2046 22,0 23,8
<*> <*> <*>
федеральный 1,9477 1,9477 0 0
бюджет
областной 0,487 0,4569 0,0301 0
бюджет
46,2569 22,0 23,8
<*> <*> <*>
Направление итого 0,9511 0,9461 0,005 0
"Артериальная
гипертония" 22,1461 10,2 11,0
<*> <*> <*>
федеральный 0,7663 0,7663 0 0
бюджет
областной 0,1848 0,1798 0,005 0
бюджет
21,3798 10,2 11,0
<*> <*> <*>
Направление итого 10,0051 10,0051 0 0
"Вакцинопрофилактика"
11,5051 0,5 1,0
<*> <*> <*>
областной 10,0051 10,0051 0 0
бюджет
11,5051 0,5 1,0
<*> <*> <*>
Подпрограмма итого 247,6108 21,496 226,1148 0
"Обеспечение оказания
своевременной и 384,399 293,903 69,0
высококачественной <*> <*> <*>
медицинской помощи
пострадавшим при федеральный 214,803 0 214,803 0
дорожно-транспортных бюджет
происшествиях"
областной 32,8078 21,496 11,3118 0
бюджет
169,596 79,1 69,0
<*> <*> <*>
Подпрограмма итого 35,6495 35,6495 0 0
"Совершенствование
оказания медицинской 461,3495 206,7 219,0
помощи больным с <*> <*> <*>
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" областной 35,6495 35,6495 0 0
бюджет
461,3495 206,7 219,0
<*> <*> <*>
Подпрограмма "Заготовка итого 20,8 0 10,0 10,8
и хранение донорской <*> <*> <*>
крови"
областной 20,8 0 10,0 10,8
бюджет <*> <*> <*>
Подпрограмма итого 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
"Укрепление
материально-технической 370,7652 125,971 241,2735
базы учреждений <*> <*> <*>
здравоохранения"
областной 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
бюджет
370,7652 125,971 241,2735
<*> <*> <*>
Подпрограмма итого 52,4261 31,0261 21,4 0
"Закрепление врачебных
кадров в учреждениях 107,3261 40,8 35,5
здравоохранения" <*> <*> <*>
областной 52,4261 31,0261 21,4 0
бюджет
107,3261 40,8 35,5
<*> <*> <*>
Подпрограмма "Развитие итого 155,0 0 75,0 80,0
единой информационной <*> <*> <*>
системы здравоохранения
Кировской области" областной 155,0 0 75,0 80,0
бюджет <*> <*> <*>
Подпрограмма "Здоровое итого 46,701 25,866 16,3385 4,4965
поколение"
46,708 16,342 4,5
<*> <*> <*>
федеральный 33,333 22,366 10,967 0
бюджет
областной 13,368 3,5 5,3715 4,4965
бюджет
13,375 5,375 4,5
<*> <*> <*>
Итого по Программе итого 729,663 269,9666 328,2699 131,4265
2065,2968 954,6567 840,6735
<*> <*> <*>
федеральный 302,6691 41,874 260,7951 0,0
бюджет
областной 426,9939 228,0926 67,4748 131,4265
бюджет
1762,6277 693,8616 840,6735
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта "Здоровье", одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 год, федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)".
Объемы финансирования Программы по основным направлениям представлены в таблице 2.
Таблица 2
Объемы финансирования Программы по основным направлениям
№ Основные направления Объем финансирования
п/п финансирования Программы на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего в том числе по годам
2012 год 2013 год 2014 год
1. Капитальные вложения - всего 432,8411 52,8628 254,0048 125,9735
в том числе:
1063,9809 562,6446 448,4735
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 235,9314 20,3284 215,603 0,0
областной бюджет 196,9097 32,5344 38,4018 125,9735
828,0495 347,0416 448,4735
<*> <*> <*>
2. Прочие расходы - всего 296,8219 217,1038 74,2651 5,453
в том числе:
1001,3159 392,0121 392,2
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 66,7377 21,5456 45,1921 0
областной бюджет 230,0842 195,5582 29,073 5,453
934,5782 346,82 392,2
<*> <*> <*>
Всего 729,663 269,9666 328,2699 131,4265
в том числе:
2065,2968 954,6567 840,6735
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 302,6691 41,874 260,7951 0,0
областной бюджет 426,9939 228,0926 67,4748 131,4265
1762,6277 693,8616 840,6735
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Для расчета затрат мероприятий Программы применялся расчетный метод оценки затрат.".
3. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Эффективность реализации мероприятий Программы к 2014 году будет выражена в выявлении заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения; снижении доли осложнений при сахарном диабете до 33%; снижении заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения; заболеваемости населения болезнями системы кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от ишемической болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения в результате ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. населения; увеличении выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности от злокачественных новообразований до 207,9 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. населения; увеличении объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра; уменьшении размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%; количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области, составит 35 единиц; увеличении количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тыс. человек; снижении младенческой смертности до 7,0 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми.
Данные о количественном значении показателей эффективности Программы:
№ п/п Наименование Единица Базовое 2012 год 2013 2014 Источник
показателя измерения значение год год получения
2010 значений
года показателей
6.1. Заболеваемость число 301,4 304,7 314,7 324,7 данные
сахарным диабетом случаев на ведомственного
100 тыс. мониторинга
населения
6.2. Доля осложнений процентов 37,0 35,0 34,0 33,0 данные
при сахарном ведомственного
диабете мониторинга
6.3. Заболеваемость число 62,3 52,0 51 49,5 данные
туберкулезом случаев на ведомственного
100 тыс. 50,0 49,0 мониторинга
населения <*> <*>
6.4. Смертность число 8,9 8,5 8,5 8,4 данные
населения от случаев на Территориального
туберкулеза 100 тыс. 7,2 7,0 органа
населения <*> <*> Федеральной
службы
государственной
статистики по
Кировской
области
6.5. Заболеваемость число 25937,1 25662,1 25713,4 25764,8 данные
населения случаев на Территориального
болезнями системы 100 тыс. 25561,5 25540,9 органа
кровообращения человек <*> <*> Федеральной
службы
государственной
статистики по
Кировской
области
6.6. Смертность число 458,8 432,9 445,9 444,4 данные
населения от случаев на ведомственного
ишемической 100 тыс. 404,5 396,0 мониторинга
болезни сердца населения <*> <*>
6.7. Смертность число 460,0 423,1 430,4 428,9 данные
населения от случаев на ведомственного
цереброваскулярных 100 тыс. 400,0 391,3 мониторинга
болезней населения <*> <*>
6.8. Смертность число 16,2 18,9 15,0 14,1 данные
населения в случаев на Территориального
результате ДТП 100 тыс. органа
населения Федеральной
службы
государственной
статистики по
Кировской
области
6.9. Выявляемость число 373,8 388,0 394 401 данные
первичной случаев на ведомственного
заболеваемости 100 тыс. 400,0 410,3 мониторинга
злокачественными населения <*> <*>
новообразованиями
6.10. Смертность от число 200,6 206,0 208,8 207,9 данные
злокачественных случаев на ведомственного
новообразований 100 тыс. 200,2 200,0 мониторинга
населения <*> <*>
6.11. Заболеваемость число 43,7 34,3 32,1 31,2 данные
сифилисом случаев на ведомственного
100 тыс. 30,1 30,0 мониторинга
населения <*> <*>
6.12. Заболеваемость число 53,1 52,5 51,8 51 данные
гонореей случаев на ведомственного
100 тыс. 42,3 38,8 мониторинга
населения <*> <*>
6.13. Объем крови, мл 8,3 8,5 8,5 8,6 данные
заготовленной на 1 ведомственного
жителя области 9,0 9,4 мониторинга
<*> <*>
6.14. Размер дефицита процентов 34,9 30,5 23,5 18,2 данные
обеспеченности ведомственного
врачебными мониторинга
кадрами,
оказывающими данные
амбулаторную ведомственного
медицинскую помощь мониторинга
6.15. Количество единиц 0 0 0 35 данные
фельдшерско-аку- ведомственного
шерских пунктов и мониторинга
отделений общей
врачебной
(семейной)
практики,
введенных в
эксплуатацию на
территории
Кировской области
6.16. Количество тыс. 20 200 400 500 данные
пациентов, у человек ведомственного
которых ведутся мониторинга
электронные
медицинские карты
6.17. Младенческая число 7,6 7,13 7,1 7,0 данные
смертность умерших в Территориального
возрасте органа
до 1 года Федеральной
на 1 тыс. службы
родившихся государственной
живыми статистики по
Кировской
области
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
4. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (приложение № 1 к Программе) согласно приложению № 1.
5. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (приложение № 2 к Программе) согласно приложению № 2.
6. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (приложение № 3 к Программе) согласно приложению № 3.
7. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение № 5 к Программе) согласно приложению № 4.
8. Внести изменения в подпрограмму "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (приложение № 6 к Программе) согласно приложению № 5.
9. Внести изменения в подпрограмму "Здоровое поколение" (приложение № 8 к Программе) согласно приложению № 6.
Приложение № 1
Приложение № 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. В паспорте Подпрограммы разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники общий объем планируемого финансирования
финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 200,5674
Подпрограммы млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 54,5331 млн.
рублей;
средства областного бюджета - 146,0343 млн. рублей
Ожидаемые конечные снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7
результаты реализации случая на 100 тыс. населения;
Подпрограммы снижение доли осложнений при сахарном диабете до
33%;
снижение заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая
на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до 8,4
случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы
кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс.
населения;
увеличение выявляемости первичной заболеваемости
злокачественными новообразованиями до 401 случая на
100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных
новообразований до 207,9 случая на 100 тыс.
населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на
100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей до 51,0 случая на
100 тыс. населения"
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:
№ п/п Наименование задачи, Источник Объем финансирования Ответственный
мероприятия финансиро- на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) исполнитель
вания
всего в том числе
2012 год 2013 год 2014 год
3.3. Мероприятия
направления
"ВИЧ-инфекция"
3.3.2. Внедрение в федеральный 35,0251 0,0 35,0251 0,0 департамент
клиническую практику бюджет здравоохранения
современных Кировской
лекарственных средств областной 11,344 4,931 3,9565 2,4565 области
и диагностических бюджет
расходных материалов в 19,0 9,0 10,0
Кировском областном <*> <*> <*>
государственном
бюджетном учреждении
здравоохранения
"Кировский областной
центр по профилактике
и борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями"
Всего по направлению итого 48,8415 6,4182 39,9668 2,4565
67,1433 47,5251 13,2
<*> <*> <*>
федеральный 35,5123 0,4872 35,0251 0,0
бюджет
областной 13,3292 5,931 4,9417 2,4565
бюджет
31,631 12,5 13,2
<*> <*> <*>
Всего по Подпрограмме итого 200,5674 152,4083 45,7026 2,4565
518,949 185,9407 180,6
<*> <*> <*>
федеральный 54,5331 19,508 35,0251 0,0
бюджет
областной 146,0343 132,9003 10,6775 2,4565
бюджет
464,4159 150,9156 180,6
<*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. Абзацы с первого по третий изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 200,5674 млн. рублей (518,949 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 54,5331 млн. рублей;
средства областного бюджета - 146,0343 млн. рублей (464,4159 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).".
3.2. Внести в объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям следующие изменения:
"№ Основные направления Объем финансирования
п/п финансирования Программы на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего в том числе
2012 год 2013 год 2014 год
4.1. Капитальные вложения - всего 33,8932 27,1722 6,721 0,0
в том числе
228,6878 90,8156 110,7
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 19,508 19,508 0,0 0,0
областной бюджет 14,3852 7,6642 6,721 0,0
209,1798 90,8156 110,7
<*> <*> <*>
4.2. Прочие расходы - всего 166,6742 125,2361 38,9816 2,4565
в том числе:
290,2612 95,1251 69,9
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 35,0251 0 35,0251 0,0
областной бюджет 131,6491 125,2361 3,9565 2,4565
255,2361 60,1 69,9
<*> <*> <*>
Всего 200,5674 152,4083 45,7026 2,4565
в том числе:
518,949 185,9407 180,6
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 54,5331 19,508 35,0251 0,0
областной бюджет 146,0343 132,9003 10,6775 2,4565
464,4159 150,9156 180,6
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
4. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующие изменения:
№ Наименование Единица Базовое 2012 2013 2014 Источник
п/п показателя измерения значение год год год получения
2010 значений
года показателей
6.3. Заболеваемость число 62,3 52,0 51,0 49,5 данные
туберкулезом случаев на ведомственного
100 тыс. 50,0 49,0 мониторинга
населения <*> <*>
6.7. Смертность от число 200,6 206,0 208,8 207,9 данные
злокачественных случаев на ведомственного
новообразований 100 тыс. 200,2 200,0 мониторинга
населения <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Приложение № 2
Приложение № 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ
И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. В паспорте Подпрограммы разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники общий объем планируемого финансирования
финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит
Подпрограммы 247,6108 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 214,803 млн.
рублей;
средства областного бюджета - 32,8078 млн.
рублей
Ожидаемые конечные снижение смертности населения в результате ДТП
результаты реализации до 14,1 случая на 100 тыс. населения"
Подпрограммы
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:
№ Наименование Источ- Объем финансирования Ответствен-
п/п задачи, ник на 2012 - 2014 годы ный
мероприятия финан- (млн. рублей) исполнитель
сирова-
ния всего в том числе
2012 2013 год 2014
год год
3.7. Реализация федера- 214,803 0 214,803 0 департамент
мероприятий, льный здравоохра-
направленных на бюджет нения
совершенствование Кировской
организации област- 11,3118 0 11,3118 0 области
медицинской помощи ной
пострадавшим в бюджет 13,3 0 13,3 0
дорожно-транспорт- <*> <*>
ных происшествиях
Всего по итого 247,6108 21,496 226,1148 0
Подпрограмме
384,399 293,903 69,0
<*> <*> <*>
федера- 214,803 0 214,803 0
льный
бюджет
област- 32,8078 21,496 11,3118 0
ной
бюджет 169,596 79,1 69,0
<*> <*> <*>
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 247,6108 млн. рублей (384,399 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 214,803 млн. рублей;
средства областного бюджета - 32,8078 млн. рублей (169,596 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п Основные направления Объем финансирования
финансирования Подпрограммы на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего в том числе
2012 год 2013 год 2014 год
4.1. Капитальные вложения - всего 246,6148 20,5 226,1148 0
в том числе:
369,903 288,403 61
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 214,803 0 214,803 0
областной бюджет 31,8118 20,5 11,3118 0
155,1 73,6 61
<*> <*> <*>
4.2. Прочие расходы - всего 0,996 0,996 0 0
в том числе
14,496 5,5 8
<*> <*> <*>
областной бюджет 0,996 0,996 0 0
14,496 5,5 8
<*> <*> <*>
Всего 247,6108 21,496 226,1148 0
в том числе:
384,399 293,903 69,0
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 214,803 0 214,803 0
областной бюджет 32,8078 21,496 11,3118 0
169,596 79,1 69,0
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
4. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующие изменения:
"Наименование Единица Базовое 2012 2013 2014 Источник
показателя измерения значение год год год получения
2010 значений
года показателей
Смертность число случаев 16,2 18,9 15,0 14,1 данные
населения в на 100 тыс. ведомственного
результате ДТП населения мониторинга"
Приложение № 3
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. В паспорте Подпрограммы раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные снижение смертности населения от ишемической
результаты реализации болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс.
Подпрограммы населения;
снижение смертности населения от
цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на
100 тыс. населения"
2. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующие изменения:
"№ Наименование Единица Базовое 2012 2013 2014 Источник
п/п показателя измерения значение год год год получения
2010 значений
года показателей
6.1. Смертность число 458,8 432,9 445,8 444,4 данные
населения от случаев на ведомственного
ишемической 100 тыс. 404,5 396 мониторинга
болезни сердца населения <*> <*>
6.2. Смертность число 460,0 423,1 430,4 428,9 данные
населения от случаев на ведомственного
цереброваску- 100 тыс. 400,0 391,3 мониторинга
лярных болезней населения <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
Приложение № 4
Приложение № 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники общий объем планируемого финансирования
финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит
Подпрограммы 146,7082 млн. рублей за счет средств областного
бюджета"
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№ Наименование Источ- Объем финансирования Ответственный
п/п задачи, мероприятия ник на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) исполнитель
финан-
сирова- всего в том числе
ния
2012 2013 год 2014 год
год
Укрепление матери-
ально-технической
базы областных
государственных
учреждений
здравоохранения
Мероприятия
подпрограммы
"Укрепление матери-
ально-технической
базы учреждений
здравоохранения"
3.1. Строительство и област- 224,057 0,0 107,257 116,8 департамент
реконструкция ной <*> <*> <*> здравоохране-
зданий областных бюджет ния Кировской
учреждений области,
здравоохранения, департамент
включая разработку строительства
проектно-сметной и архитектуры
документации Кировской
области
3.2. Реконструкция област- 1,3972 1,3972 0,0 0,0 департамент
приемного покоя ной здравоохране-
Кировского бюджет ния Кировской
областного области,
государственного департамент
бюджетного строительства
учреждения и архитектуры
здравоохранения Кировской
"Кировская области
областная
клиническая
больница № 3"
3.3. Строительство област- 2,6146 1,6716 0,943 0,0 департамент
туберкулезного ной здравоохране-
отделения на 60 бюджет ния Кировской
коек Кировского области,
областного департамент
государственного строительства
казенного и архитектуры
учреждения Кировской
здравоохранения области
"Кировская
областная
клиническая
психиатрическая
больница им. В.М.
Бехтерева", включая
разработку
проектно-сметной
документации
3.4. Строительство област- 0,4519 0,4519 0,0 0,0 департамент
пристроя к ной здравоохране-
поликлинике бюджет ния Кировской
Кировского области,
областного департамент
государственного строительства
бюджетного и архитектуры
учреждения Кировской
здравоохранения области
"Кировский
областной
клинический
кожно-венерологи-
ческого
диспансера",
включая разработку
проектно-сметной
документации
3.5. Завершение област- 17,0 0,0 17,0 0,0 департамент
строительства ной здравоохране-
здания поликлиники бюджет ния Кировской
в пгт Лебяжье области,
департамент
строительства
и архитектуры
Кировской
области
3.6. Строительство област- 105,0 0 0 105,0 департамент
фельдшерско-акушер- ной здравоохране-
ских пунктов и бюджет ния Кировской
отделений общей области
врачебной
(семейной) практики
на территории
Кировской области
3.7. Выполнение област- 0,771 0,0 0,771 0,0 департамент
проектных работ по ной здравоохране-
объекту "Резервная бюджет ния Кировской
вентиляция области,
помещений департамент
различного строительства
назначения в КОГБУЗ и архитектуры
"Кировский Кировской
областной области
клинический
перинатальный
центр"
3.8. Выполнение област- 11,43483 0,0 0,0 11,43483 департамент
проектных и ной здравоохране-
изыскательских бюджет ния Кировской
работ по объекту области
"Реконструкция
здания
кожно-венерологи-
ческий диспансер"
3.9. Выполнение област- 8,0387 0,0 0,0 8,03867 департамент
проектных и ной здравоохране-
изыскательских бюджет ния Кировской
работ по объекту области
"Реконструкция
здания лечебного
корпуса и столовой
под наркологический
диспансер"
Всего по итого 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
Подпрограмме
370,7652 125,971 241,2735
<*> <*> <*>
област- 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
ной
бюджет 370,7652 125,971 241,2735
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 146,7082 млн. рублей (370,7652 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ Основные направления Объем финансирования
п/п финансирования Подпрограммы на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего в том числе
2012 год 2013 год 2014 год
4.1. Капитальные вложения - всего 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
в том числе
370,7652 125,971 241,2735
<*> <*> <*>
областной бюджет 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
370,7652 125,971 241,2735
<*> <*> <*>
4.2. Прочие расходы - всего 0 0 0 0
в том числе
областной бюджет 0 0 0 0
Всего 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
в том числе
370,7652 125,971 241,2735
<*> <*> <*>
областной бюджет 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
370,7652 125,971 241,2735
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
Приложение № 5
Приложение № 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники общий объем планируемого финансирования
финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит
Подпрограммы 52,4261 млн. рублей за счет средств областного
бюджета"
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:
№ Наименование Источ- Объем финансирования Ответствен-
п/п задачи, мероприятия ник на 2012 - 2014 годы ный
финан- (млн. рублей) исполнитель
сирова-
ния всего в том числе
2012 2013 2014
год год год
3.1. Предоставление област- 20,65 10,65 10,0 0 департамент
социальной ной здравоохра-
поддержки бюджет 44,25 20,0 13,6 нения
врачам-специалистам <*> <*> <*> Кировской
при поступлении на области
постоянную работу в
учреждения
здравоохранения
3.2. Предоставление област- 31,0 20,0 11,0 0 департамент
социальной ной здравоохра-
поддержки врачам бюджет 61,0 20,0 21,0 нения
общей врачебной <*> <*> <*> Кировской
(семейной) области
практики,
работающим в
учреждениях
здравоохранения
Всего по итого 52,4261 31,0261 21,4 0
Подпрограмме
107,3261 40,8 35,5
<*> <*> <*>
област- 52,4261 31,0261 21,4 0
ной
бюджет 107,3261 40,8 35,5
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 52,4261 млн. рублей (107,3261 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ Основные направления Объем финансирования
п/п финансирования Подпрограммы на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего в том числе
2012 год 2013 год 2014 год
4.1. Капитальные вложения - всего 0 0 0 0
в том числе:
областной бюджет 0 0 0 0
4.2. Прочие расходы - всего 52,4261 31,0261 21,4 0
в том числе:
107,3261 40,8 35,5
<*> <*> <*>
областной бюджет 52,4261 31,0261 21,4 0
107,3261 40,8 35,5
<*> <*> <*>
Всего 52,4261 31,0261 21,4 0
в том числе:
107,3261 40,8 35,5
<*> <*> <*>
областной бюджет 52,4261 31,0261 21,4 0
107,3261 40,8 35,5
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
Приложение № 6
Приложение № 8
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности подпрограммы "Здоровое поколение" изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование Единица Базовое 2012 2013 2014 Источник получения
показателя измерения значение год год год значений показателей
2010 года
Младенческая число умерших 7,6 7,13 7,1 7,0 данные
смертность в возрасте Территориального
до 1 года органа Федеральной
на 1 тыс. службы
родившихся государственной
живыми статистики по
Кировской области"
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 г. № 239/805
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2011 № 112/319
Правительство Кировской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/319 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 26.07.2013 № 219/452), утвердив изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в течение десяти дней с момента его официального опубликования.
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ
Приложение
Утверждены
постановлением
Правительства области
от 10 декабря 2013 г. № 239/805
ИЗМЕНЕНИЯ
В ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ
1. В паспорте Программы разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники общий объем планируемого финансирования Программы
финансирования в 2012 - 2014 годах составит 729,663 млн. рублей,
Программы в том числе:
средства федерального бюджета - 302,6691 млн.
рублей;
средства областного бюджета - 426,9939 млн. рублей
Ожидаемые конечные снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7
результаты реализации случая на 100 тыс. населения;
Программы снижение доли осложнений при сахарном диабете до
33%;
снижение заболеваемости туберкулезом до 49,5
случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до
8,4 случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы
кровообращения составит 25764,8 случая на 100 тыс.
населения;
снижение смертности населения от ишемической
болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс.
населения;
снижение смертности населения от
цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100
тыс. населения;
снижение смертности населения в результате ДТП до
14,1 случая на 100 тыс. населения;
увеличение выявляемости первичной заболеваемости
злокачественными новообразованиями до 401 случая
на 100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных
новообразований до 207,9 случая на 100 тыс.
населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая
на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей до 51 случая на
100 тыс. населения;
увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя
области, до 8,6 миллилитра;
уменьшение размера дефицита обеспеченности
врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную
медицинскую помощь, до 18,2%;
количество фельдшерско-акушерских пунктов и
отделений общей врачебной (семейной) практики,
введенных в эксплуатацию на территории Кировской
области, составит 35 единиц;
увеличение количества пациентов, у которых ведутся
электронные медицинские карты, до 500 тыс.
человек;
снижение младенческой смертности до 7 случаев на 1
тыс. человек, родившихся живыми"
2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 729,663 млн. рублей (2065,2968 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 302,6691 млн. рублей;
средства областного бюджета - 426,9939 млн. рублей (1762,6277 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объемы финансирования по годам и источники финансирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы
(млн. рублей)
Наименование Источник Всего 2012 год 2013 год 2014 год
подпрограммы, финансиро-
направления вания
Подпрограмма итого 200,5674 152,4083 45,7026 2,4565
"Предупреждение и
борьба с социально 518,949 185,9407 180,60
значимыми <*> <*> <*>
заболеваниями"
федеральный 54,5331 19,508 35,0251 0
бюджет
областной 146,0343 132,9003 10,6775 2,4565
бюджет
464,4159 150,9156 180,6
<*> <*> <*>
Направление "Сахарный итого 37,3423 37,0683 0,274 0
диабет"
42,0683 2,0 3,0
<*> <*> <*>
федеральный 1,4323 1,4323 0 0
бюджет
областной 35,91 35,636 0,274 0
бюджет
40,636 2,0 3,0
<*> <*> <*>
Направление итого 12,4545 11,2634 1,1911 0
"Туберкулез"
105,6634 33,9 60,5
<*> <*> <*>
федеральный 5,0733 5,0733 0 0
бюджет
областной 7,3812 6,1901 1,1911 0
бюджет
100,5901 33,9 60,5
<*> <*> <*>
Направление итого 48,8415 6,4182 39,9668 2,4565
"ВИЧ-инфекция"
67,1433 47,5251 13,2
<*> <*> <*>
федеральный 35,5123 0,4872 35,0251 0
бюджет
областной 13,3292 5,931 4,9417 2,4565
бюджет
31,631 12,5 13,2
<*> <*> <*>
Направление "Онкология" итого 50,0 50,0 0 0
170,0 60,0 60,0
<*> <*> <*>
областной 50,0 50,0 0 0
бюджет
170,0 60,0 60,0
<*> <*> <*>
Направление "Инфекции, итого 3,0587 2,6387 0,42 0
передаваемые половым
путем" 15,1387 6,0 6,5
<*> <*> <*>
федеральный 2,1373 2,1373 0 0
бюджет
областной 0,9214 0,5014 0,42 0
бюджет
13,0014 6,0 6,5
<*> <*> <*>
Направление "Вирусные итого 35,4795 31,6639 3,8156 0
гепатиты"
37,0795 1,6
<*>
федеральный 7,6639 7,6639 0 0
бюджет
областной 27,8156 24,0 3,8156 0
бюджет
29,4156 1,6
<*> <*>
Направление итого 2,4347 2,4046 0,0301 0
"Психические
расстройства" 48,2046 22,0 23,8
<*> <*> <*>
федеральный 1,9477 1,9477 0 0
бюджет
областной 0,487 0,4569 0,0301 0
бюджет
46,2569 22,0 23,8
<*> <*> <*>
Направление итого 0,9511 0,9461 0,005 0
"Артериальная
гипертония" 22,1461 10,2 11,0
<*> <*> <*>
федеральный 0,7663 0,7663 0 0
бюджет
областной 0,1848 0,1798 0,005 0
бюджет
21,3798 10,2 11,0
<*> <*> <*>
Направление итого 10,0051 10,0051 0 0
"Вакцинопрофилактика"
11,5051 0,5 1,0
<*> <*> <*>
областной 10,0051 10,0051 0 0
бюджет
11,5051 0,5 1,0
<*> <*> <*>
Подпрограмма итого 247,6108 21,496 226,1148 0
"Обеспечение оказания
своевременной и 384,399 293,903 69,0
высококачественной <*> <*> <*>
медицинской помощи
пострадавшим при федеральный 214,803 0 214,803 0
дорожно-транспортных бюджет
происшествиях"
областной 32,8078 21,496 11,3118 0
бюджет
169,596 79,1 69,0
<*> <*> <*>
Подпрограмма итого 35,6495 35,6495 0 0
"Совершенствование
оказания медицинской 461,3495 206,7 219,0
помощи больным с <*> <*> <*>
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" областной 35,6495 35,6495 0 0
бюджет
461,3495 206,7 219,0
<*> <*> <*>
Подпрограмма "Заготовка итого 20,8 0 10,0 10,8
и хранение донорской <*> <*> <*>
крови"
областной 20,8 0 10,0 10,8
бюджет <*> <*> <*>
Подпрограмма итого 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
"Укрепление
материально-технической 370,7652 125,971 241,2735
базы учреждений <*> <*> <*>
здравоохранения"
областной 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
бюджет
370,7652 125,971 241,2735
<*> <*> <*>
Подпрограмма итого 52,4261 31,0261 21,4 0
"Закрепление врачебных
кадров в учреждениях 107,3261 40,8 35,5
здравоохранения" <*> <*> <*>
областной 52,4261 31,0261 21,4 0
бюджет
107,3261 40,8 35,5
<*> <*> <*>
Подпрограмма "Развитие итого 155,0 0 75,0 80,0
единой информационной <*> <*> <*>
системы здравоохранения
Кировской области" областной 155,0 0 75,0 80,0
бюджет <*> <*> <*>
Подпрограмма "Здоровое итого 46,701 25,866 16,3385 4,4965
поколение"
46,708 16,342 4,5
<*> <*> <*>
федеральный 33,333 22,366 10,967 0
бюджет
областной 13,368 3,5 5,3715 4,4965
бюджет
13,375 5,375 4,5
<*> <*> <*>
Итого по Программе итого 729,663 269,9666 328,2699 131,4265
2065,2968 954,6567 840,6735
<*> <*> <*>
федеральный 302,6691 41,874 260,7951 0,0
бюджет
областной 426,9939 228,0926 67,4748 131,4265
бюджет
1762,6277 693,8616 840,6735
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта "Здоровье", одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 год, федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)".
Объемы финансирования Программы по основным направлениям представлены в таблице 2.
Таблица 2
Объемы финансирования Программы по основным направлениям
№ Основные направления Объем финансирования
п/п финансирования Программы на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего в том числе по годам
2012 год 2013 год 2014 год
1. Капитальные вложения - всего 432,8411 52,8628 254,0048 125,9735
в том числе:
1063,9809 562,6446 448,4735
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 235,9314 20,3284 215,603 0,0
областной бюджет 196,9097 32,5344 38,4018 125,9735
828,0495 347,0416 448,4735
<*> <*> <*>
2. Прочие расходы - всего 296,8219 217,1038 74,2651 5,453
в том числе:
1001,3159 392,0121 392,2
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 66,7377 21,5456 45,1921 0
областной бюджет 230,0842 195,5582 29,073 5,453
934,5782 346,82 392,2
<*> <*> <*>
Всего 729,663 269,9666 328,2699 131,4265
в том числе:
2065,2968 954,6567 840,6735
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 302,6691 41,874 260,7951 0,0
областной бюджет 426,9939 228,0926 67,4748 131,4265
1762,6277 693,8616 840,6735
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Для расчета затрат мероприятий Программы применялся расчетный метод оценки затрат.".
3. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Эффективность реализации мероприятий Программы к 2014 году будет выражена в выявлении заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения; снижении доли осложнений при сахарном диабете до 33%; снижении заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения; заболеваемости населения болезнями системы кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от ишемической болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения в результате ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. населения; увеличении выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности от злокачественных новообразований до 207,9 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. населения; увеличении объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра; уменьшении размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%; количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области, составит 35 единиц; увеличении количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тыс. человек; снижении младенческой смертности до 7,0 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми.
Данные о количественном значении показателей эффективности Программы:
№ п/п Наименование Единица Базовое 2012 год 2013 2014 Источник
показателя измерения значение год год получения
2010 значений
года показателей
6.1. Заболеваемость число 301,4 304,7 314,7 324,7 данные
сахарным диабетом случаев на ведомственного
100 тыс. мониторинга
населения
6.2. Доля осложнений процентов 37,0 35,0 34,0 33,0 данные
при сахарном ведомственного
диабете мониторинга
6.3. Заболеваемость число 62,3 52,0 51 49,5 данные
туберкулезом случаев на ведомственного
100 тыс. 50,0 49,0 мониторинга
населения <*> <*>
6.4. Смертность число 8,9 8,5 8,5 8,4 данные
населения от случаев на Территориального
туберкулеза 100 тыс. 7,2 7,0 органа
населения <*> <*> Федеральной
службы
государственной
статистики по
Кировской
области
6.5. Заболеваемость число 25937,1 25662,1 25713,4 25764,8 данные
населения случаев на Территориального
болезнями системы 100 тыс. 25561,5 25540,9 органа
кровообращения человек <*> <*> Федеральной
службы
государственной
статистики по
Кировской
области
6.6. Смертность число 458,8 432,9 445,9 444,4 данные
населения от случаев на ведомственного
ишемической 100 тыс. 404,5 396,0 мониторинга
болезни сердца населения <*> <*>
6.7. Смертность число 460,0 423,1 430,4 428,9 данные
населения от случаев на ведомственного
цереброваскулярных 100 тыс. 400,0 391,3 мониторинга
болезней населения <*> <*>
6.8. Смертность число 16,2 18,9 15,0 14,1 данные
населения в случаев на Территориального
результате ДТП 100 тыс. органа
населения Федеральной
службы
государственной
статистики по
Кировской
области
6.9. Выявляемость число 373,8 388,0 394 401 данные
первичной случаев на ведомственного
заболеваемости 100 тыс. 400,0 410,3 мониторинга
злокачественными населения <*> <*>
новообразованиями
6.10. Смертность от число 200,6 206,0 208,8 207,9 данные
злокачественных случаев на ведомственного
новообразований 100 тыс. 200,2 200,0 мониторинга
населения <*> <*>
6.11. Заболеваемость число 43,7 34,3 32,1 31,2 данные
сифилисом случаев на ведомственного
100 тыс. 30,1 30,0 мониторинга
населения <*> <*>
6.12. Заболеваемость число 53,1 52,5 51,8 51 данные
гонореей случаев на ведомственного
100 тыс. 42,3 38,8 мониторинга
населения <*> <*>
6.13. Объем крови, мл 8,3 8,5 8,5 8,6 данные
заготовленной на 1 ведомственного
жителя области 9,0 9,4 мониторинга
<*> <*>
6.14. Размер дефицита процентов 34,9 30,5 23,5 18,2 данные
обеспеченности ведомственного
врачебными мониторинга
кадрами,
оказывающими данные
амбулаторную ведомственного
медицинскую помощь мониторинга
6.15. Количество единиц 0 0 0 35 данные
фельдшерско-аку- ведомственного
шерских пунктов и мониторинга
отделений общей
врачебной
(семейной)
практики,
введенных в
эксплуатацию на
территории
Кировской области
6.16. Количество тыс. 20 200 400 500 данные
пациентов, у человек ведомственного
которых ведутся мониторинга
электронные
медицинские карты
6.17. Младенческая число 7,6 7,13 7,1 7,0 данные
смертность умерших в Территориального
возрасте органа
до 1 года Федеральной
на 1 тыс. службы
родившихся государственной
живыми статистики по
Кировской
области
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
4. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (приложение № 1 к Программе) согласно приложению № 1.
5. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (приложение № 2 к Программе) согласно приложению № 2.
6. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (приложение № 3 к Программе) согласно приложению № 3.
7. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение № 5 к Программе) согласно приложению № 4.
8. Внести изменения в подпрограмму "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (приложение № 6 к Программе) согласно приложению № 5.
9. Внести изменения в подпрограмму "Здоровое поколение" (приложение № 8 к Программе) согласно приложению № 6.
Приложение № 1
Приложение № 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. В паспорте Подпрограммы разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники общий объем планируемого финансирования
финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 200,5674
Подпрограммы млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 54,5331 млн.
рублей;
средства областного бюджета - 146,0343 млн. рублей
Ожидаемые конечные снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7
результаты реализации случая на 100 тыс. населения;
Подпрограммы снижение доли осложнений при сахарном диабете до
33%;
снижение заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая
на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до 8,4
случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы
кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс.
населения;
увеличение выявляемости первичной заболеваемости
злокачественными новообразованиями до 401 случая на
100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных
новообразований до 207,9 случая на 100 тыс.
населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на
100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей до 51,0 случая на
100 тыс. населения"
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:
№ п/п Наименование задачи, Источник Объем финансирования Ответственный
мероприятия финансиро- на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) исполнитель
вания
всего в том числе
2012 год 2013 год 2014 год
3.3. Мероприятия
направления
"ВИЧ-инфекция"
3.3.2. Внедрение в федеральный 35,0251 0,0 35,0251 0,0 департамент
клиническую практику бюджет здравоохранения
современных Кировской
лекарственных средств областной 11,344 4,931 3,9565 2,4565 области
и диагностических бюджет
расходных материалов в 19,0 9,0 10,0
Кировском областном <*> <*> <*>
государственном
бюджетном учреждении
здравоохранения
"Кировский областной
центр по профилактике
и борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями"
Всего по направлению итого 48,8415 6,4182 39,9668 2,4565
67,1433 47,5251 13,2
<*> <*> <*>
федеральный 35,5123 0,4872 35,0251 0,0
бюджет
областной 13,3292 5,931 4,9417 2,4565
бюджет
31,631 12,5 13,2
<*> <*> <*>
Всего по Подпрограмме итого 200,5674 152,4083 45,7026 2,4565
518,949 185,9407 180,6
<*> <*> <*>
федеральный 54,5331 19,508 35,0251 0,0
бюджет
областной 146,0343 132,9003 10,6775 2,4565
бюджет
464,4159 150,9156 180,6
<*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. Абзацы с первого по третий изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 200,5674 млн. рублей (518,949 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 54,5331 млн. рублей;
средства областного бюджета - 146,0343 млн. рублей (464,4159 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).".
3.2. Внести в объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям следующие изменения:
"№ Основные направления Объем финансирования
п/п финансирования Программы на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего в том числе
2012 год 2013 год 2014 год
4.1. Капитальные вложения - всего 33,8932 27,1722 6,721 0,0
в том числе
228,6878 90,8156 110,7
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 19,508 19,508 0,0 0,0
областной бюджет 14,3852 7,6642 6,721 0,0
209,1798 90,8156 110,7
<*> <*> <*>
4.2. Прочие расходы - всего 166,6742 125,2361 38,9816 2,4565
в том числе:
290,2612 95,1251 69,9
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 35,0251 0 35,0251 0,0
областной бюджет 131,6491 125,2361 3,9565 2,4565
255,2361 60,1 69,9
<*> <*> <*>
Всего 200,5674 152,4083 45,7026 2,4565
в том числе:
518,949 185,9407 180,6
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 54,5331 19,508 35,0251 0,0
областной бюджет 146,0343 132,9003 10,6775 2,4565
464,4159 150,9156 180,6
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
4. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующие изменения:
№ Наименование Единица Базовое 2012 2013 2014 Источник
п/п показателя измерения значение год год год получения
2010 значений
года показателей
6.3. Заболеваемость число 62,3 52,0 51,0 49,5 данные
туберкулезом случаев на ведомственного
100 тыс. 50,0 49,0 мониторинга
населения <*> <*>
6.7. Смертность от число 200,6 206,0 208,8 207,9 данные
злокачественных случаев на ведомственного
новообразований 100 тыс. 200,2 200,0 мониторинга
населения <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Приложение № 2
Приложение № 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ
И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. В паспорте Подпрограммы разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники общий объем планируемого финансирования
финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит
Подпрограммы 247,6108 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 214,803 млн.
рублей;
средства областного бюджета - 32,8078 млн.
рублей
Ожидаемые конечные снижение смертности населения в результате ДТП
результаты реализации до 14,1 случая на 100 тыс. населения"
Подпрограммы
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:
№ Наименование Источ- Объем финансирования Ответствен-
п/п задачи, ник на 2012 - 2014 годы ный
мероприятия финан- (млн. рублей) исполнитель
сирова-
ния всего в том числе
2012 2013 год 2014
год год
3.7. Реализация федера- 214,803 0 214,803 0 департамент
мероприятий, льный здравоохра-
направленных на бюджет нения
совершенствование Кировской
организации област- 11,3118 0 11,3118 0 области
медицинской помощи ной
пострадавшим в бюджет 13,3 0 13,3 0
дорожно-транспорт- <*> <*>
ных происшествиях
Всего по итого 247,6108 21,496 226,1148 0
Подпрограмме
384,399 293,903 69,0
<*> <*> <*>
федера- 214,803 0 214,803 0
льный
бюджет
област- 32,8078 21,496 11,3118 0
ной
бюджет 169,596 79,1 69,0
<*> <*> <*>
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 247,6108 млн. рублей (384,399 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 214,803 млн. рублей;
средства областного бюджета - 32,8078 млн. рублей (169,596 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п Основные направления Объем финансирования
финансирования Подпрограммы на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего в том числе
2012 год 2013 год 2014 год
4.1. Капитальные вложения - всего 246,6148 20,5 226,1148 0
в том числе:
369,903 288,403 61
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 214,803 0 214,803 0
областной бюджет 31,8118 20,5 11,3118 0
155,1 73,6 61
<*> <*> <*>
4.2. Прочие расходы - всего 0,996 0,996 0 0
в том числе
14,496 5,5 8
<*> <*> <*>
областной бюджет 0,996 0,996 0 0
14,496 5,5 8
<*> <*> <*>
Всего 247,6108 21,496 226,1148 0
в том числе:
384,399 293,903 69,0
<*> <*> <*>
федеральный бюджет 214,803 0 214,803 0
областной бюджет 32,8078 21,496 11,3118 0
169,596 79,1 69,0
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
4. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующие изменения:
"Наименование Единица Базовое 2012 2013 2014 Источник
показателя измерения значение год год год получения
2010 значений
года показателей
Смертность число случаев 16,2 18,9 15,0 14,1 данные
населения в на 100 тыс. ведомственного
результате ДТП населения мониторинга"
Приложение № 3
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. В паспорте Подпрограммы раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные снижение смертности населения от ишемической
результаты реализации болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс.
Подпрограммы населения;
снижение смертности населения от
цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на
100 тыс. населения"
2. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующие изменения:
"№ Наименование Единица Базовое 2012 2013 2014 Источник
п/п показателя измерения значение год год год получения
2010 значений
года показателей
6.1. Смертность число 458,8 432,9 445,8 444,4 данные
населения от случаев на ведомственного
ишемической 100 тыс. 404,5 396 мониторинга
болезни сердца населения <*> <*>
6.2. Смертность число 460,0 423,1 430,4 428,9 данные
населения от случаев на ведомственного
цереброваску- 100 тыс. 400,0 391,3 мониторинга
лярных болезней населения <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
Приложение № 4
Приложение № 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники общий объем планируемого финансирования
финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит
Подпрограммы 146,7082 млн. рублей за счет средств областного
бюджета"
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№ Наименование Источ- Объем финансирования Ответственный
п/п задачи, мероприятия ник на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) исполнитель
финан-
сирова- всего в том числе
ния
2012 2013 год 2014 год
год
Укрепление матери-
ально-технической
базы областных
государственных
учреждений
здравоохранения
Мероприятия
подпрограммы
"Укрепление матери-
ально-технической
базы учреждений
здравоохранения"
3.1. Строительство и област- 224,057 0,0 107,257 116,8 департамент
реконструкция ной <*> <*> <*> здравоохране-
зданий областных бюджет ния Кировской
учреждений области,
здравоохранения, департамент
включая разработку строительства
проектно-сметной и архитектуры
документации Кировской
области
3.2. Реконструкция област- 1,3972 1,3972 0,0 0,0 департамент
приемного покоя ной здравоохране-
Кировского бюджет ния Кировской
областного области,
государственного департамент
бюджетного строительства
учреждения и архитектуры
здравоохранения Кировской
"Кировская области
областная
клиническая
больница № 3"
3.3. Строительство област- 2,6146 1,6716 0,943 0,0 департамент
туберкулезного ной здравоохране-
отделения на 60 бюджет ния Кировской
коек Кировского области,
областного департамент
государственного строительства
казенного и архитектуры
учреждения Кировской
здравоохранения области
"Кировская
областная
клиническая
психиатрическая
больница им. В.М.
Бехтерева", включая
разработку
проектно-сметной
документации
3.4. Строительство област- 0,4519 0,4519 0,0 0,0 департамент
пристроя к ной здравоохране-
поликлинике бюджет ния Кировской
Кировского области,
областного департамент
государственного строительства
бюджетного и архитектуры
учреждения Кировской
здравоохранения области
"Кировский
областной
клинический
кожно-венерологи-
ческого
диспансера",
включая разработку
проектно-сметной
документации
3.5. Завершение област- 17,0 0,0 17,0 0,0 департамент
строительства ной здравоохране-
здания поликлиники бюджет ния Кировской
в пгт Лебяжье области,
департамент
строительства
и архитектуры
Кировской
области
3.6. Строительство област- 105,0 0 0 105,0 департамент
фельдшерско-акушер- ной здравоохране-
ских пунктов и бюджет ния Кировской
отделений общей области
врачебной
(семейной) практики
на территории
Кировской области
3.7. Выполнение област- 0,771 0,0 0,771 0,0 департамент
проектных работ по ной здравоохране-
объекту "Резервная бюджет ния Кировской
вентиляция области,
помещений департамент
различного строительства
назначения в КОГБУЗ и архитектуры
"Кировский Кировской
областной области
клинический
перинатальный
центр"
3.8. Выполнение област- 11,43483 0,0 0,0 11,43483 департамент
проектных и ной здравоохране-
изыскательских бюджет ния Кировской
работ по объекту области
"Реконструкция
здания
кожно-венерологи-
ческий диспансер"
3.9. Выполнение област- 8,0387 0,0 0,0 8,03867 департамент
проектных и ной здравоохране-
изыскательских бюджет ния Кировской
работ по объекту области
"Реконструкция
здания лечебного
корпуса и столовой
под наркологический
диспансер"
Всего по итого 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
Подпрограмме
370,7652 125,971 241,2735
<*> <*> <*>
област- 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
ной
бюджет 370,7652 125,971 241,2735
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 146,7082 млн. рублей (370,7652 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ Основные направления Объем финансирования
п/п финансирования Подпрограммы на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего в том числе
2012 год 2013 год 2014 год
4.1. Капитальные вложения - всего 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
в том числе
370,7652 125,971 241,2735
<*> <*> <*>
областной бюджет 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
370,7652 125,971 241,2735
<*> <*> <*>
4.2. Прочие расходы - всего 0 0 0 0
в том числе
областной бюджет 0 0 0 0
Всего 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
в том числе
370,7652 125,971 241,2735
<*> <*> <*>
областной бюджет 146,7082 3,5207 18,714 124,4735
370,7652 125,971 241,2735
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
Приложение № 5
Приложение № 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники общий объем планируемого финансирования
финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит
Подпрограммы 52,4261 млн. рублей за счет средств областного
бюджета"
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:
№ Наименование Источ- Объем финансирования Ответствен-
п/п задачи, мероприятия ник на 2012 - 2014 годы ный
финан- (млн. рублей) исполнитель
сирова-
ния всего в том числе
2012 2013 2014
год год год
3.1. Предоставление област- 20,65 10,65 10,0 0 департамент
социальной ной здравоохра-
поддержки бюджет 44,25 20,0 13,6 нения
врачам-специалистам <*> <*> <*> Кировской
при поступлении на области
постоянную работу в
учреждения
здравоохранения
3.2. Предоставление област- 31,0 20,0 11,0 0 департамент
социальной ной здравоохра-
поддержки врачам бюджет 61,0 20,0 21,0 нения
общей врачебной <*> <*> <*> Кировской
(семейной) области
практики,
работающим в
учреждениях
здравоохранения
Всего по итого 52,4261 31,0261 21,4 0
Подпрограмме
107,3261 40,8 35,5
<*> <*> <*>
област- 52,4261 31,0261 21,4 0
ной
бюджет 107,3261 40,8 35,5
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 52,4261 млн. рублей (107,3261 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ Основные направления Объем финансирования
п/п финансирования Подпрограммы на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего в том числе
2012 год 2013 год 2014 год
4.1. Капитальные вложения - всего 0 0 0 0
в том числе:
областной бюджет 0 0 0 0
4.2. Прочие расходы - всего 52,4261 31,0261 21,4 0
в том числе:
107,3261 40,8 35,5
<*> <*> <*>
областной бюджет 52,4261 31,0261 21,4 0
107,3261 40,8 35,5
<*> <*> <*>
Всего 52,4261 31,0261 21,4 0
в том числе:
107,3261 40,8 35,5
<*> <*> <*>
областной бюджет 52,4261 31,0261 21,4 0
107,3261 40,8 35,5
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
Приложение № 6
Приложение № 8
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности подпрограммы "Здоровое поколение" изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование Единица Базовое 2012 2013 2014 Источник получения
показателя измерения значение год год год значений показателей
2010 года
Младенческая число умерших 7,6 7,13 7,1 7,0 данные
смертность в возрасте Территориального
до 1 года органа Федеральной
на 1 тыс. службы
родившихся государственной
живыми статистики по
Кировской области"
------------------------------------------------------------------