Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2013 N 242/939 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 N 112/319"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2013 г. № 242/939

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2011 № 112/319

Правительство Кировской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/319 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2013 № 239/805), утвердив изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 30 декабря 2013 г. № 242/939

ИЗМЕНЕНИЯ
В ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ

1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел "Важнейшие показатели эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"Важнейшие показатели эффективности Программы
заболеваемость сахарным диабетом на 100 тыс. населения;
доля осложнений при сахарном диабете в процентах;
заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения;
смертность населения от туберкулеза на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы кровообращения на 100 тыс. населения;
смертность населения от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения;
смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения;
смертность населения в результате ДТП на 100 тыс. населения;
выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения;
смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения;
заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения;
заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения;
объем крови, заготовленной на 1 жителя области в миллилитрах;
количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации;
размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, в процентах;
количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, тыс. человек;
младенческая смертность на 1 тыс. человек, родившихся живыми"

1.2. Разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы
общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 617,0005 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 302,7891 млн. рублей;
средства областного бюджета - 314,2114 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
заболеваемость сахарным диабетом составит 314,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 34%;
снижение заболеваемости туберкулезом до 51 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до 8,5 случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы кровообращения составит 25713,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 445,9 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 430,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения в результате ДТП до 17 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 394 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных новообразований до 208,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 32,1 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей до 47,3 случая на 100 тыс. населения;
увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,5 миллилитра;
количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации, составит 2 единицы;
уменьшение размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 23,5%;
увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 1000 тыс. человек;
снижение младенческой смертности до 7,1 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми"

2. Абзац тридцать пятый раздела 2 "Основная цель и задачи Программы, срок ее реализации и показатели эффективности" изложить в следующей редакции:
"количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации;".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 617,0005 млн. рублей (1228,7433 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 302,7891 млн. рублей;
средства областного бюджета - 314,2114 млн. рублей (925,9542 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объемы финансирования по годам и источники финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объемы и источники финансирования Программы

(млн. рублей)
Наименование подпрограммы, направления
Источник финансирования
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"
итого
198,1109
152,4083
45,7026
0
338,349 <*>
185,9407 <*>
федеральный бюджет
54,5331
19,508
35,0251
0
областной бюджет
143,5778
132,9003
10,6775
0
283,8159 <*>
150,9156 <*>
Направление "Сахарный диабет"
итого
37,3423
37,0683
0,274
0
39,0683 <*>
2,0 <*>
федеральный бюджет
1,4323
1,4323
0
0
областной бюджет
35,91
35,636
0,274
0
37,636 <*>
2,0 <*>
Направление "Туберкулез"
итого
12,4545
11,2634
1,1911
0
45,1634 <*>
33,9 <*>
федеральный бюджет
5,0733
5,0733
0
0
областной бюджет
7,3812
6,1901
1,1911
0
40,0901 <*>
33,9 <*>
Направление "ВИЧ-инфекция"
итого
46,385
6,4182
39,9668
0
53,9433 <*>
47,5251 <*>
федеральный бюджет
35,5123
0,4872
35,0251
0
областной бюджет
10,8727
5,931
4,9417
0
18,431 <*>
12,5 <*>
Направление "Онкология"
итого
50,0
50,0
0
0
110,0 <*>
60,0 <*>
областной бюджет
50,0
50,0
0
0
110,0 <*>
60,0 <*>
Направление "Инфекции, передаваемые половым путем"
итого
3,0587
2,6387
0,42
0
8,6387 <*>
6,0 <*>
федеральный бюджет
2,1373
2,1373
0
0
областной бюджет
0,9214
0,5014
0,42
0
6,5014 <*>
6,0 <*>
Направление "Вирусные гепатиты"
итого
35,4795
31,6639
3,8156
0
федеральный бюджет
7,6639
7,6639
0
0
областной бюджет
27,8156
24,0
3,8156
0
Направление "Психические расстройства"
итого
2,4347
2,4046
0,0301
0
24,4046 <*>
22,0 <*>
федеральный бюджет
1,9477
1,9477
0
0
областной бюджет
0,487
0,4569
0,0301
0
22,4569 <*>
22,0 <*>
Направление "Артериальная гипертония"
итого
0,9511
0,9461
0,005
0
11,1461 <*>
10,2 <*>
федеральный бюджет
0,7663
0,7663
0
0
областной бюджет
0,1848
0,1798
0,005
0
10,3798 <*>
10,2 <*>
Направление "Вакцинопрофилактика"
итого
10,0051
10,0051
0
0
10,5051 <*>
0,5 <*>
областной бюджет
10,0051
10,0051
0
0
10,5051 <*>
0,5 <*>
Подпрограмма "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"
итого
247,7308
21,496
226,2348
0
315,519 <*>
294,023 <*>
федеральный бюджет
214,923
0
214,923
0
областной бюджет
32,8078
21,496
11,3118
0
100,596 <*>
79,1 <*>
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
итого
35,6495
35,6495
0
0
242,3495 <*>
206,7 <*>
областной бюджет
35,6495
35,6495
0
0
242,3495 <*>
206,7 <*>
Подпрограмма "Заготовка и хранение донорской крови"
итого
10,0 <*>
0
10,0 <*>
0
областной бюджет
10,0 <*>
0
10,0 <*>
0
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения"
итого
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917 <*>
125,971 <*>
областной бюджет
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917 <*>
125,971 <*>
Подпрограмма "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения"
итого
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261 <*>
44,8 <*>
областной бюджет
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261 <*>
44,8 <*>
Подпрограмма "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области"
итого
75,0 <*>
0
75,0 <*>
0
областной бюджет
75,0 <*>
0
75,0 <*>
0
Подпрограмма "Здоровое поколение"
итого
41,8985
25,866
16,0325
0
42,208 <*>
16,342 <*>
федеральный бюджет
33,333
22,366
10,967
0
областной бюджет
8,5655
3,5
5,0655
0
8,875 <*>
5,375 <*>
Итого по Программе
итого
617,0005
269,9666
347,0339
0
1228,7433 <*>
958,7767 <*>
федеральный бюджет
302,7891
41,874
260,9151
0
областной бюджет
314,2114
228,0926
86,1188
0
925,9542 <*>
697,8616 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта "Здоровье", одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 год, федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)".
Объемы финансирования Программы по основным направлениям представлены в таблице 2.

Таблица 2

Объемы финансирования Программы по основным направлениям

№ п/п
Основные направления финансирования Программы
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе по годам
2012 год
2013 год
2014 год
1.
Капитальные вложения - всего
в том числе:
306,9876
52,8628
254,1248
0
615,6274 <*>
562,7646 <*>
федеральный бюджет
236,0514
20,3284
215,723
0
областной бюджет
70,9362
32,5344
38,4018
0
379,576 <*>
347,0416 <*>
2.
Прочие расходы - всего
в том числе:
310,0129
217,1038
92,9091
0
613,1159 <*>
396,0121 <*>
федеральный бюджет
66,7377
21,5456
45,1921
0
областной бюджет
243,2752
195,5582
47,717
0
546,3782 <*>
350,82 <*>

Всего
в том числе:
617,0005
269,9666
347,0339
0
1228,7433 <*>
958,7767 <*>
федеральный бюджет
302,7891
41,874
260,9151
0
областной бюджет
314,2114
228,0926
86,1188
0
925,9542 <*>
697,8616 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

Для расчета затрат на мероприятия Программы применялся расчетный метод оценки затрат.".
4. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации мероприятий Программы к 2013 году будет выражена в выявлении заболеваемости сахарным диабетом в размере 314,7 случая на 100 тыс. населения; снижении доли осложнений при сахарном диабете до 34%; снижении заболеваемости туберкулезом до 51 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от туберкулеза до 8,5 случая на 100 тыс. населения; заболеваемости населения болезнями системы кровообращения до 25713,4 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от ишемической болезни сердца до 445,9 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от цереброваскулярных болезней до 430,4 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения в результате ДТП до 17 случаев на 100 тыс. населения; увеличении выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 394 случаев на 100 тыс. населения; снижении смертности от злокачественных новообразований до 208,8 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости сифилисом до 32,1 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости гонореей до 47,3 случая на 100 тыс. населения; увеличении объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,5 миллилитра; количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации, составит 2 единицы; уменьшении размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 23,5%; увеличении количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 1000 тыс. человек; снижении младенческой смертности до 7,1 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми.
Данные о количественном значении показателей эффективности Программы:

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник получения значений показателей
6.1.
Заболеваемость сахарным диабетом
число случаев на 100 тыс. населения
301,4
304,7
314,7
X
данные ведомственного мониторинга
6.2.
Доля осложнений при сахарном диабете
процентов
37,0
35,0
34,0
X
данные ведомственного мониторинга
6.3.
Заболеваемость туберкулезом
число случаев на 100 тыс. населения
62,3
52,0
51
X
данные ведомственного мониторинга
50,0 <*>
6.4.
Смертность населения от туберкулеза
число случаев на 100 тыс. населения
8,9
8,5
8,5
X
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
7,2 <*>
6.5.
Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения
число случаев на 100 тыс. человек
25937,1
25662,1
25713,4
X
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
25561,5 <*>
6.6.
Смертность населения от ишемической болезни сердца
число случаев на 100 тыс. населения
458,8
432,9
445,9
X
данные ведомственного мониторинга
404,5 <*>
6.7.
Смертность населения от цереброваскулярных болезней
число случаев на 100 тыс. населения
460,0
423,1
430,4
X
данные ведомственного мониторинга
400,0 <*>
6.8.
Смертность населения в результате ДТП
число случаев на 100 тыс. населения
16,2
18,9
17,0
X
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
15,0 <*>
6.9.
Выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями
число случаев на 100 тыс. населения
373,8
388,0
394
X
данные ведомственного мониторинга
400,0 <*>
6.10.
Смертность от злокачественных новообразований
число случаев на 100 тыс. населения
200,6
206,0
208,8
X
данные ведомственного мониторинга
200,2 <*>
6.11.
Заболеваемость сифилисом
число случаев на 100 тыс. населения
43,7
34,3
32,1
X
данные ведомственного мониторинга
30,1 <*>
6.12.
Заболеваемость гонореей
число случаев на 100 тыс. населения
53,1
52,5
47,3
X
данные ведомственного мониторинга
42,3 <*>
6.13.
Объем крови, заготовленной на 1 жителя области
мл
8,3
8,5
8,5
X
данные ведомственного мониторинга
9,0 <*>
6.14.
Количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
единиц
5
2
2
X
данные ведомственного мониторинга
6.15.
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь
процентов
34,9
30,5
23,5
X
данные ведомственного мониторинга
6.16.
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты
тыс. человек
20
200
1000
X
данные ведомственного мониторинга
6.17.
Младенческая смертность
число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми
7,6
7,13
7,1
X
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
5. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (приложение № 1 к Программе) согласно приложению № 1.
6. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (приложение № 2 к Программе) согласно приложению № 2.
7. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (приложение № 3 к Программе) согласно приложению № 3.
8. Внести изменения в подпрограмму "Заготовка и хранение донорской крови" (приложение № 4 к Программе) согласно приложению № 4.
9. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение № 5 к Программе) согласно приложению № 5.
10. Внести изменения в подпрограмму "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (приложение № 6 к Программе) согласно приложению № 6.
11. Внести изменения в подпрограмму "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области" (приложение № 7 к Программе) согласно приложению № 7.
12. Внести изменения в подпрограмму "Здоровое поколение" (приложение № 8 к Программе) согласно приложению № 8.





Приложение № 1

Приложение № 1
к Программе

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

1. В паспорте Подпрограммы разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 198,1109 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 54,5331 млн. рублей;
средства областного бюджета - 143,5778 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
заболеваемость сахарным диабетом составит 314,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 34%;
снижение заболеваемости туберкулезом до 51 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до 8,5 случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы кровообращения составит 25713,4 случая на 100 тыс. населения;
увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 394 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных новообразований до 208,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 32,1 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей до 47,3 случая на 100 тыс. населения"

2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"3. Перечень мероприятий Подпрограммы

№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год

Проведение мероприятий по профилактике сахарного диабета






3.1.
Мероприятия направления "Сахарный диабет"






3.1.1.
Обеспечение современными сахароснижающими препаратами
областной бюджет
35,3
35,3
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.2.
Оснащение современным медицинским оборудованием областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих эндокринологическую помощь
федеральный бюджет
1,4323
1,4323
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет
0,61
0,336
0,274
0
2,336 <*>
2,0 <*>

Всего по направлению
итого
37,3423
37,0683
0,274
0

39,0683 <*>
2,0 <*>
федеральный бюджет
1,4323
1,4323
0
0
областной бюджет
35,91
35,636
0,274
0
37,636 <*>
2,0 <*>

Обеспечение современного уровня диагностики и лечения туберкулеза






3.2.
Мероприятия направления "Туберкулез"






3.2.1.
Оснащение современным медицинским оборудованием областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
федеральный бюджет
5,0733
5,0733
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет
2,3812
1,1901
1,1911
0
11,1901 <*>
10,0 <*>
3.2.2.
Обеспечение медикаментами областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
областной бюджет
5,0
5,0
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
12,0 <*>
7,0 <*>
3.2.3.
Приведение областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь, в соответствие с санитарными нормами и правилами
областной бюджет
16,9 <*>
0
16,9 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области

Всего по направлению
итого
12,4545
11,2634
1,1911
0

45,1634 <*>
33,9 <*>
федеральный бюджет
5,0733
5,0733
0
0
областной бюджет
7,3812
6,1901
1,1911
0
40,0901 <*>
33,9 <*>

Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции






3.3.
Мероприятия направления "ВИЧ-инфекция"






3.3.1.
Оснащение современным медицинским и технологическим оборудованием Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
федеральный бюджет
0,4872
0,4872
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет
1,9852
1,0
0,9852
0
4,5 <*>
3,5 <*>
3.3.2.
Внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств и диагностических расходных материалов в Кировском областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
федеральный бюджет
35,0251
0
35,0251
0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет
7,3875
4,931
2,4565
0
13,931 <*>
9,0 <*>

Всего по направлению
итого
46,385
6,4182
39,9668
0

53,9433 <*>
47,5251 <*>
федеральный бюджет
35,5123
0,4872
35,0251
0
областной бюджет
10,8727
5,931
4,9417
0
18,431 <*>
12,5 <*>

Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской, социальной и психологической реабилитации больных со злокачественными новообразованиями






3.4.
Мероприятия направления "Онкология"






3.4.1.
Внедрение в клиническую практику современных противоопухолевых лекарственных средств в Кировском областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Кировский областной клинический онкологический диспансер"
областной бюджет
10,0 <*>
0
10,0 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.4.2.
Оснащение современным медицинским и технологическим оборудованием
областной бюджет
50,0 <*>
0
50,0 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.4.3.
Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями противоопухолевыми лекарственными средствами в рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи
областной бюджет
50,0
50,0
0
0
департамент здравоохранения Кировской области

Всего по направлению
итого
50,0
50,0
0
0

110,0 <*>
60,0 <*>
областной бюджет
50,0
50,0
0
0
110,0 <*>
60,0 <*>

Обеспечение качества диагностики, профилактики, лечения и реабилитации больных инфекциями, передаваемыми половым путем






3.5.
Направление "Инфекции, передаваемые половым путем"






3.5.1.
Оснащение современным медицинским оборудованием Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировский областной кожно-венерологический диспансер"
федеральный бюджет
2,1373
2,1373
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет
0,9214
0,5014
0,42
0
4,5014 <*>
4,0 <*>
3.5.2.
Приобретение расходных материалов для лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, и лекарственных препаратов
областной бюджет
2,0 <*>
0
2,0 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области

Всего по направлению
итого
3,0587
2,6387
0,42
0

8,6387 <*>
6,0 <*>
федеральный бюджет
2,1373
2,1373
0
0
областной бюджет
0,9214
0,5014
0,42
0
6,5014 <*>
6,0 <*>

Обеспечение качества диагностики, профилактики, лечения и реабилитации больных с острыми и хроническими вирусными гепатитами






3.6.
Мероприятия направления "Вирусные гепатиты"






3.6.1.
Оснащение медицинским оборудованием Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировская инфекционная клиническая больница"
федеральный бюджет
7,6639
7,6639
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет
7,8156
4,0
3,8156
0
3.6.2.
Внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств в Кировском областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Кировская инфекционная клиническая больница"
областной бюджет
20,0
20,0
0,0
0,0
департамент здравоохранения Кировской области

Всего по направлению
итого
35,4795
31,6639
3,8156
0

федеральный бюджет
7,6639
7,6639
0
0
областной бюджет
27,8156
24,0
3,8156
0

Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств






3.7.
Мероприятия направления "Психические расстройства"






3.7.1.
Внедрение новых лекарственных препаратов (атипичных нейролептиков и антидепрессантов) и проведение реабилитации при психических расстройствах
областной бюджет
5,0 <*>
0
5,0 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.7.2.
Приведение помещений Кировского областного казенного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева" в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями
областной бюджет
10,0 <*>
0
10,0 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.7.3.
Оснащение медицинским и технологическим оборудованием Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева"
федеральный бюджет
1,9477
1,9477
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет
0,487
0,4569
0,0301
0
7,4569 <*>
7,0 <*>

Всего по направлению
итого
2,4347
2,4046
0,0301
0

24,4046 <*>
22,0 <*>
федеральный бюджет
1,9477
1,9477
0
0
областной бюджет
0,487
0,4569
0,0301
0
22,4569 <*>
22,0 <*>

Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией






3.8.
Мероприятия направления "Артериальная гипертония"






3.8.1.
Оснащение современным медицинским оборудованием медицинских учреждений области
федеральный бюджет
0,7663
0,7663
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет
0,1848
0,1798
0,005
0
10,1798 <*>
10,0 <*>
3.8.2.
Приобретение современных лекарственных средств для купирования гипертонических кризов
областной бюджет
0,2 <*>
0
0,2 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области

Всего по направлению
итого
0,9511
0,9461
0,005
0

11,1461 <*>
10,2 <*>
федеральный бюджет
0,7663
0,7663
0
0
областной бюджет
0,1848
0,1798
0,005
0
10,3798 <*>
10,2 <*>

Обеспечение лечебно-профилактических учреждений вакцинами, создание эффективной системы их транспортировки и хранения






3.9.
Мероприятия направления "Вакцинопрофилактика"






3.9.1.
Обеспечение функционирования "холодовой цепи" при транспортировке и хранении вакцин
областной бюджет
0,5 <*>
0
0,5 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.9.2.
Обеспечение областных государственных учреждений здравоохранения иммунобиологическими препаратами
областной бюджет
2,9971
2,9971
0,0
0,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.9.3.
Проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий против клещевого энцефалита
областной бюджет
7,008
7,008
0,0
0,0
департамент здравоохранения Кировской области

Всего по направлению
итого
10,0051
10,0051
0
0

10,5051 <*>
0,5 <*>
областной бюджет
10,0051
10,0051
0
0
10,5051 <*>
0,5 <*>

Всего по Подпрограмме
итого
198,1109
152,4083
45,7026
0

338,349 <*>
185,9407 <*>
федеральный бюджет
54,5331
19,508
35,0251
0
областной бюджет
143,5778
132,9003
10,6775
0
283,8159 <*>
150,9156 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 198,1109 млн. рублей (338,349 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 54,5331 млн. рублей;
средства областного бюджета - 143,5778 млн. рублей (283,8159 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта "Здоровье", одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 год, федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)".

Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям

№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1.
Капитальные вложения - всего
в том числе:
33,8932
27,1722
6,721
0
117,9878 <*>
90,8156 <*>
федеральный бюджет
19,508
19,508
0
0
областной бюджет
14,3852
7,6642
6,721
0
98,4798 <*>
90,8156 <*>
4.2.
Прочие расходы - всего
в том числе:
164,2177
125,2361
38,9816
0
220,3612 <*>
95,1251 <*>
федеральный бюджет
35,0251
0
35,0251
0
областной бюджет
129,1926
125,2361
3,9565
0
185,3361 <*>
60,1 <*>

Всего
в том числе:
198,1109
152,4083
45,7026
0
338,349 <*>
185,9407 <*>
федеральный бюджет
54,5331
19,508
35,0251
0
областной бюджет
143,5778
132,9003
10,6775
0
283,8159 <*>
150,9156 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
3. Раздел 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"6. Предварительная оценка ожидаемой эффективности
и результативности выполнения Подпрограммы

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в снижении заболеваемости, предупреждении массового распространения ВИЧ-инфекции в области, улучшении показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, улучшении ситуации по снижению заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, развитии системы комплексной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации психических расстройств, создании эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений, снижении смертности и инвалидизации населения.
Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник получения значений показателей
6.1.
Заболеваемость сахарным диабетом
число случаев на 100 тыс. населения
301,4
304,7
314,7
X
данные ведомственного мониторинга
6.2.
Доля осложнений при сахарном диабете
процентов
37,0
35,0
34,0
X
данные ведомственного мониторинга
6.3.
Заболеваемость туберкулезом
число случаев на 100 тыс. населения
62,3
52,0
51
X
данные ведомственного мониторинга
50,0 <*>
6.4.
Смертность населения от туберкулеза
число случаев на 100 тыс. населения
8,9
8,5
8,5
X
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
7,2 <*>
6.5.
Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения
число случаев на 100 тыс. человек
25937,1
25662,1
25713,4
X
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
25561,5 <*>
404,5 <*>
400,0 <*>
15,0 <*>
6.6.
Выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями
число случаев на 100 тыс. населения
373,8
388,0
394
X
данные ведомственного мониторинга
400,0 <*>
6.7.
Смертность от злокачественных новообразований
число случаев на 100 тыс. населения
200,6
206,0
208,8
X
данные ведомственного мониторинга
200,2 <*>
6.8.
Заболеваемость сифилисом
число случаев на 100 тыс. населения
43,7
34,3
32,1
X
данные ведомственного мониторинга
30,1 <*>
6.9.
Заболеваемость гонореей
число случаев на 100 тыс. населения
53,1
52,5
47,3
X
данные ведомственного мониторинга
42,3 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".





Приложение № 2

Приложение № 2
к Программе

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ
И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

1. В паспорте Подпрограммы разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 247,7308 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 214,923 млн. рублей;
средства областного бюджета - 32,8078 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение смертности населения в результате ДТП до 17 случаев на 100 тыс. населения"

2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"3. Перечень мероприятий Подпрограммы

№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год

Задачи: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП; совершенствование методов лечения и реабилитации больных, пострадавших от ДТП







Мероприятия подпрограммы "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"






3.1.
Оснащение в составе Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Кировской области" учебно-методического центра по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП
областной бюджет
0,3 <*>
0
0,3 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.
Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи
областной бюджет
20,5
20,5
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
80,0 <*>
59,5 <*>
3.3.
Создание единой информационно-управляющей навигационной системы службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф Кировской области
областной бюджет
4,0 <*>
0
4,0 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.4.
Развитие системы телекоммуникационных связей в системе экстренной медицинской помощи
областной бюджет
0,5 <*>
0
0,5 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.5.
Оснащение в составе Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи г. Кирова" учебного класса по обучению специалистов, принимающих участие в оказании помощи пострадавшим в ДТП
областной бюджет
0,5 <*>
0
0,5 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.6.
Проведение капитального ремонта помещений Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Кировской области"
областной бюджет
0,996
0,996
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
1,996 <*>
1,0 <*>
3.7.
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
федеральный бюджет
214,923
0
214,923
0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет
11,3118
0
11,3118
0

Всего по Подпрограмме
итого
247,7308
21,496
226,2348
0

315,519 <*>
294,023 <*>
федеральный бюджет
214,923
0
214,923
0
областной бюджет
32,8078
21,496
11,3118
0
100,596 <*>
79,1 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 247,7308 млн. рублей (315,519 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 214,923 млн. рублей;
средства областного бюджета - 32,8078 млн. рублей (100,596 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям

№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1.
Капитальные вложения - всего
в том числе:
246,7348
20,5
226,2348
0
309,023 <*>
288,523 <*>
федеральный бюджет
214,923
0
214,923
0
областной бюджет
31,8118
20,5
11,3118
0
94,1 <*>
73,6 <*>
4.2.
Прочие расходы - всего
в том числе:
0,996
0,996
0
0
6,496 <*>
5,5 <*>
областной бюджет
0,996
0,996
0
0
6,496 <*>
5,5 <*>

Всего
в том числе:
247,7308
21,496
226,2348
0
315,519 <*>
294,023 <*>
федеральный бюджет
214,923
0
214,923
0
областной бюджет
32,8078
21,496
11,3118
0
100,596 <*>
79,1 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
3. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующие изменения:

"Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник получения значений показателей
Смертность населения в результате ДТП
число случаев на 100 тыс. населения
16,2
18,9
17,0
X
данные ведомственного мониторинга
15,0 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".





Приложение № 3

Приложение № 3
к Программе

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

1. В паспорте Подпрограммы раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 445,9 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 430,4 случая на 100 тыс. населения"

2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"3. Перечень мероприятий Подпрограммы

№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год

Задачи: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистой патологией, создание эффективной системы профилактики больных с сердечно-сосудистой патологией и ее осложнений, внедрение высокотехнологичных методов лечения







Мероприятия подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"






3.1.
Оснащение медицинским оборудованием сосудистых центров
областной бюджет
0,6495
0,6495
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
50,06495
50,0 <*>
3.2.
Приобретение расходных материалов и лекарственных препаратов
областной бюджет
31,821
31,821
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
188,521
156,7 <*>
3.3.
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений сосудистого центра Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая больница"
областной бюджет
3,179
3,179
0
0
департамент здравоохранения Кировской области

Всего по Подпрограмме
итого
35,6495
35,6495
0
0

242,3495 <*>
206,7 <*>
областной бюджет
35,6495
35,6495
0
0
242,3495 <*>
206,7 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 35,6495 млн. рублей (242,3495 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям

№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1.
Капитальные вложения - всего
в том числе:
0,6495
0,6495
0
0
50,6495 <*>
50,0 <*>
областной бюджет
0,6495
0,6495
0
0
50,6495 <*>
50,0 <*>
4.2.
Прочие расходы - всего
в том числе:
35,0
35,0
0
0
191,7 <*>
156,7 <*>
областной бюджет
35,0
35,0
0
0
191,7 <*>
156,7 <*>

Всего
в том числе:
35,6495
35,6495
0
0
242,3495 <*>
206,7 <*>
областной бюджет
35,6495
35,6495
0
0
242,3495 <*>
206,7 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник получения значений показателей
6.1.
Смертность населения от ишемической болезни сердца
число случаев на 100 тыс. населения
458,8
432,9
445,9
X
данные ведомственного мониторинга
404,5 <*>
6.2.
Смертность населения от цереброваскулярных болезней
число случаев на 100 тыс. населения
460,0
423,1
430,4
X
данные ведомственного мониторинга
400,0 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".





Приложение № 4

Приложение № 4
к Программе

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

1. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,5 миллилитра"

2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"3. Перечень мероприятий Подпрограммы

№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год

Укрепление материально-технической базы службы крови Кировской области







Мероприятия подпрограммы "Заготовка и хранение донорской крови"






3.1.
Оснащение Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Кировский центр крови" современным технологическим оборудованием для заготовки, переработки, хранения и транспортировки донорской крови
областной бюджет
5,0 <*>
0
5,0 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.
Обеспечение расходными материалами Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Кировский центр крови"
областной бюджет
5,0 <*>
0
5,0 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области

Всего по Подпрограмме
итого
10,0 <*>
0
10,0 <*>
0

областной бюджет
10,0 <*>
0
10,0 <*>
0

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 10,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям

№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1.
Капитальные вложения - всего
в том числе:
5,0 <*>
0
5,0 <*>
0
областной бюджет
5,0 <*>
0
5,0 <*>
0
4.2.
Прочие расходы - всего
в том числе:
5,0 <*>
0
5,0 <*>
0
областной бюджет
5,0 <*>
0
5,0 <*>
0

Всего
в том числе:
10,0 <*>
0
10,0 <*>
0
областной бюджет
10,0 <*>
0
10,0 <*>
0

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:

Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник получения значений показателей
Объем заготовленной крови на 1 жителя области
миллилитров
8,3
8,5
8,5
X
данные ведомственного мониторинга
9,0 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".





Приложение № 5

Приложение № 5
к Программе

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

1. В паспорте Подпрограммы:
1.1. Раздел "Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы
количество отремонтированных (реконструированных) зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации"

1.2. Разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 22,2347 млн. рублей за счет средств областного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации, составит 2 единицы"

2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"3. Перечень мероприятий Подпрограммы

№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год

Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения







Мероприятия подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения"






3.1.
Строительство и реконструкция зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет
107,257 <*>
0,0
107,257 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.
Реконструкция приемного покоя Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая больница № 3"
областной бюджет
1,3972
1,3972
0,0
0,0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.3.
Строительство туберкулезного отделения на 60 коек Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева", включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет
2,6146
1,6716
0,943
0,0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.4.
Строительство пристроя к поликлинике Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер", включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет
0,4519
0,4519
0,0
0,0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.5.
Завершение строительства здания поликлиники в пгт Лебяжье
областной бюджет
17,0
0,0
17,0
0,0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.6.
Выполнение проектных работ по объекту "Резервная вентиляция помещений различного назначения в КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"
областной бюджет
0,771
0,0
0,771
0,0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области

Всего по Подпрограмме
итого
22,2347
3,5207
18,714
0

129,4917 <*>
125,971 <*>
областной бюджет
22,2347
3,5207
18,714
0

129,4917 <*>
125,971 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 22,2347 млн. рублей (129,4917 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям

№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1.
Капитальные вложения - всего
в том числе:
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917 <*>
125,971 <*>
областной бюджет
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917 <*>
125,971 <*>
4.2.
Прочие расходы - всего
в том числе:
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0

Всего
в том числе:
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917 <*>
125,971 <*>
областной бюджет
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917 <*>
125,971 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:

Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник получения значений показателей
Количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
миллилитров
5
2
2
X
данные ведомственного мониторинга

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".





Приложение № 6

Приложение № 6
к Программе

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

1. Разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 71,3761 млн. рублей за счет средств областного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 23,5%"

2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"3. Перечень мероприятий Подпрограммы

№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год

Внедрение механизмов закрепления медицинских кадров в здравоохранении Кировской области







Мероприятия подпрограммы "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения"






3.1.
Предоставление социальной поддержки врачам-специалистам при поступлении на постоянную работу в учреждения здравоохранения
областной бюджет
33,8
10,65
23,15
0
департамент здравоохранения Кировской области
34,65 <*>
24,0 <*>
3.2.
Предоставление социальной поддержки врачам общей врачебной (семейной) практики, работающим в учреждениях здравоохранения
областной бюджет
36,8
20,0
16,8
0
департамент здравоохранения Кировской области
40,0 <*>
20,0 <*>
3.3.
Проведение второго этапа Всероссийского конкурса врачей
областной бюджет
0,7761
0,3761
0,4
0
департамент здравоохранения Кировской области
1,1461 <*>
0,77 <*>
3.4.
Проведение областного конкурса "Спасибо, доктор"
областной бюджет
0,03 <*>
0
0,03 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области

Всего по Подпрограмме
итого
71,3761
31,0261
40,35
0

75,8261 <*>
44,8 <*>
областной бюджет
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261 <*>
44,8 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 71,3761 млн. рублей (75,8261 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям

№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1.
Капитальные вложения - всего
в том числе:
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
4.2.
Прочие расходы - всего
в том числе:
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261 <*>
44,8 <*>
областной бюджет
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261 <*>
44,8 <*>

Всего
в том числе:
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261 <*>
44,8 <*>
областной бюджет
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261 <*>
44,8 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:

Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник получения значений показателей
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь
процентов
34,9
30,5
23,5
X
данные ведомственного мониторинга"





Приложение № 7

Приложение № 7
к Программе

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

1. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 1000 тысяч человек"

2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"3. Перечень мероприятий Подпрограммы

№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год

Задачи: развитие регионального информационного ресурса, ведение электронных медицинских карт больных социально значимыми заболеваниями; реализация мониторинга по организации вакцинации населения; автоматическое планирование иммунизации, обеспечение выездных бригад скорой медицинской помощи мобильными программно-техническими комплексами и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с телемедицинскими центрами; обеспечение информированности населения в сфере здравоохранения







Мероприятия подпрограммы "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области"






3.1.
Развитие регионального информационного ресурса
областной бюджет
55,0 <*>
0
55,0 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.
Ведение электронных медицинских карт больных социально значимыми заболеваниями
областной бюджет
7,0 <*>
0
7,0 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.3.
Мониторинг организации вакцинации населения, автоматическое планирование иммунизации
областной бюджет
6,0 <*>
0
6,0 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.4.
Обеспечение выездных бригад скорой медицинской помощи мобильными программно-техническими комплексами и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с телемедицинскими центрами
областной бюджет
3,0 <*>
0
3,0 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.5.
Обеспечение информированности населения в сфере здравоохранения
областной бюджет
4,0 <*>

4,0 <*>
0
департамент здравоохранения Кировской области

Всего по Подпрограмме
итого
75,0 <*>
0
75,0 <*>
0

областной бюджет
75,0 <*>
0
75,0 <*>
0

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 75,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям

№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1.
Капитальные вложения - всего
в том числе:
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
4.2.
Прочие расходы - всего
в том числе:
75,0 <*>
0
75,0 <*>
0
областной бюджет
75,0 <*>
0
75,0 <*>
0

Всего
в том числе:
75,0 <*>
0
75,0 <*>
0
областной бюджет
75,0 <*>
0
75,0 <*>
0

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".

3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности подпрограммы "Здоровое поколение" изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:

Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник получения значений показателей
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты
тыс. человек
20
200
1000
X
данные ведомственного мониторинга"





Приложение № 8

Приложение № 8
к Программе

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

1. Разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 41,8985 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 33,333 млн. рублей;
средства областного бюджета - 8,5655 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение младенческой смертности до 7,1 умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми"

2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"3. Перечень мероприятий Подпрограммы

№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год

Совершенствование лечебно-диагностических и профилактических мероприятий в родовспомогательных и детских учреждениях здравоохранения; совершенствование пренатальной диагностики врожденной и наследственной патологии плода и скринингового обследования новорожденных; внедрение современных технологий питания детей







Мероприятия подпрограммы "Здоровое поколение"






3.1.
Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием областных детских и родовспомогательных учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
1,6204
0,8204
0,8
0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет
1,855
0,2
1,655
3.2.
Проведение мероприятий по пренатальной диагностике врожденной и наследственной патологии плода и скрининга новорожденных
федеральный бюджет
31,7126
21,5456
10,167
0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет
6,5201
3,3
3,2201
0
6,7351 <*>
3,4351 <*>
3.3.
Приобретение специализированных продуктов питания детям, находящимся в областных государственных учреждениях здравоохранения
областной бюджет
0,1904
0
0,1904
0
департамент здравоохранения Кировской области
0,5 <*>
0,5 <*>

Всего по Подпрограмме
итого
41,8985
25,866
16,0325
0

42,208 <*>
16,342 <*>
федеральный бюджет
33,333
22,366
10,967
0
областной бюджет
8,5655
3,5
5,0655
0
8,875 <*>
5,375 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 41,8985 млн. рублей (42,208 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 33,333 млн. рублей;
средства областного бюджета - 8,5655 млн. рублей (8,875 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта "Здоровье", одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 год.

Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям

№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1.
Капитальные вложения - всего
в том числе:
3,4754
1,0204
2,455
0
федеральный бюджет
1,6204
0,8204
0,8
0
областной бюджет
1,855
0,2
1,655
0
4.2.
Прочие расходы - всего
в том числе:
38,4231
24,8456
13,5775
0
38,7326 <*>
13,887 <*>
федеральный бюджет
31,7126
21,5456
10,167
0
областной бюджет
6,7105
3,3
3,4105
0
7,02 <*>
3,72 <*>

Всего
в том числе:
41,8985
25,866
16,0325
0
42,208 <*>
16,342 <*>
федеральный бюджет
33,333
22,366
10,967
0
областной бюджет
8,5655
3,5
5,0655
0
8,875 <*>
5,375 <*>

--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности подпрограммы "Здоровое поколение" изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:

Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник получения значений показателей
Младенческая смертность
число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми
7,6
7,13
7,1
X
данные ведомственного мониторинга"


------------------------------------------------------------------