Постановление Правительства Кировской области от 24.04.2013 N 206/233 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/482"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2013 г. № 206/233
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.12.2009 № 33/482
Правительство Кировской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/482 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие культуры Кировской области" на 2010 - 2014 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/909), утвердив изменения в областной целевой программе "Развитие культуры Кировской области" на 2010 - 2014 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ
Приложение
Утверждены
постановлением
Правительства области
от 24 апреля 2013 г. № 206/233
ИЗМЕНЕНИЯ
В ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2010 - 2014 ГОДЫ
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" и абзац одиннадцатый раздела "Ожидаемые конечные результаты деятельности Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники общий объем финансирования - 678,7762 млн. рублей,
финансирования в том числе:
Программы средства федерального бюджета - 99,6 млн. рублей;
средства областного бюджета - 541,9236 млн.
рублей;
средства местных бюджетов - 17,8526 млн. рублей
(по согласованию и (или) соглашениям);
внебюджетные источники - 19,4 млн. рублей
Ожидаемые конечные увеличение доли общедоступных библиотек,
результаты реализации обеспеченных комплектами компьютерной техники, от
Программы общего количества общедоступных библиотек к концу
2012 года до 44%
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
2.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Программы в 2010 - 2014 годах составит 678,7762 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 99,6 млн. рублей, средства областного бюджета - 541,9236 млн. рублей, средства местных бюджетов - 17,8526 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетных источников финансирования - 19,4 млн. рублей.
При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета и из иных источников финансирования Программы на соответствующий год общий объем планируемого финансирования Программы в 2010 - 2014 годах составит 2280,3370 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 282,35 млн. рублей, средства областного бюджета - 1931,8844 млн. рублей, средства местных бюджетов - 46,7026 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетных источников финансирования - 19,4 млн. рублей (по согласованию).".
2.2. Объем финансирования Программы по годам по основным направлениям финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы по годам
по основным направлениям финансирования
Основные Объем финансирования Программы (млн. рублей)
направления
финансирования всего в том числе по годам
Программы
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Капитальные 544,9077 136,0116 314,3662 46,8412 0,8882 46,8005
вложения
1353,7567 136,0116 314,3662 46,8412 581,1552 275,3825
<*> <*> <*>
Прочие расходы 133,8685 35,7535 20,6510 18,5138 57,0502 1,9
926,5803 35,7535 20,6510 18,5138 417,2020 434,460
<*> <*> <*>
Итого 678,7762 171,7651 335,0172 65,355 57,9384 48,7005
2280,3370 171,7651 335,0172 65,355 998,3572 709,8425
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.".
3. Внести изменения в подпрограмму "Музейный квартал" (приложение № 1 к Программе) согласно приложению № 1.
4. Внести изменения в подпрограмму "Васнецовское Рябово" (приложение № 2 к Программе) согласно приложению № 2.
5. Внести изменения в Перечень мероприятий Программы (приложение № 3 к Программе) согласно приложению № 3.
6. Внести изменения в показатели эффективности Программы по годам (приложение № 14 к Программе) согласно приложению № 4.
Приложение № 1
Приложение № 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники всего - 10,2923 млн. рублей, в том числе:
финансирования средства областного бюджета - 9,8698 млн. рублей;
Подпрограммы средства местного бюджета - 0,4225 млн. рублей (по
согласованию и (или) соглашениям)"
2. В раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" внести следующие изменения:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№ п/п Наименование задачи, Источники Объем финансирования (млн. рублей) Ответственный
мероприятия финанси- исполнитель
рования всего 2010 2011 2012 2013 2014
год год год год год
3.2. Внедрение современных -
инновационных форм
работы в деятельность
музеев области
3.2.5. Организация и проведение областной 0,7 - - 0,35 0,35 - департамент
областного конкурса бюджет культуры
эскизных проектов Кировской
"Скульптура под открытым области
небом"
3.3. Проведение реставрации
объектов культурного
наследия - зданий
государственных музеев,
находящихся в ведении
Кировской области, и
зданий для
приспособления под музеи
3.3.5. Реставрация областной - - - - - - департамент
музея-усадьбы художника бюджет культуры
Хохрякова Н.Н. с 6,8 - - - 3,7 3,1 Кировской
разработкой в <*> <*> <*> области
установленном порядке
карты (плана) зон охраны
объекта культурного
наследия регионального
значения "Дом, в котором
родился и жил (1857 -
1928 гг.) известный
художник Хохряков Н.Н."
Итого по Подпрограмме 10,2923 0,6225 - 6,3198 3,35 -
351,2923 0,6225 - 6,3198 186,62 157,73
<*> <*> <*>
в том числе: федераль- - - - - - -
ный
бюджет 0,5 - - - - 0,5
<*> <*>
областной 9,8698 0,4 - 6,1198 3,35 -
бюджет
346,6698 0,4 - 6,1198 184,85 155,3
<*> <*> <*>
местные 0,4225 0,2225 - 0,2 - -
бюджеты
<**> 4,1225 0,2225 - 0,2 1,77 1,93
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год и возможностей иных источников финансирования.
<**> Средства местных бюджетов и из внебюджетных источников привлекаются на основании соглашений и (или) по согласованию.
<***> Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий Программы по согласованию.".
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010 - 2014 годах составит 10,2923 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета - 9,8698 млн. рублей, средства местного бюджета - 0,4225 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям).".
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по годам по основным источникам финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным источникам финансирования
Источник Объем финансирования Подпрограммы (млн. рублей)
финансирования
всего в том числе по годам:
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Всего по 10,2923 0,6225 - 6,3198 3,35 -
Подпрограмме
в том числе: 351,2923 0,6225 - 6,3198 186,62 157,73
<*> <*> <*>
федеральный бюджет - - - - - -
0,5 - - - - 0,5
<*> <*>
областной бюджет 9,8698 0,4 - 6,1198 3,35 -
346,6698 0,4 - 6,1198 184,85 155,3
<*> <*> <*>
местный бюджет <**> 0,4225 0,2225 - 0,2 - -
4,1225 0,2225 - 0,2 1,77 1,93
<*> <*> <*>"
Приложение № 2
Приложение № 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ВАСНЕЦОВСКОЕ РЯБОВО"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники всего - 61,7565 млн. рублей, в том числе:
финансирования средства областного бюджета - 43,4065 млн. рублей;
Подпрограммы средства местного бюджета - 0,95 млн. рублей (по
согласованию и (или) соглашениям);
внебюджетные источники - 17,4 млн. рублей"
2. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"№ п/п Наименование задачи, Источники Объем финансирования (млн. рублей) Ответственный
мероприятия финанси- исполнитель
рования всего 2010 2011 2012 2013 2014
год год год год год
3.2. Развитие
инфраструктуры
музея-заповедника
"Рябово", улучшение
содержания
природного ландшафта
3.2.1. Реконструкция здания областной 2,6099 - 0,81 0,9117 0,8882 - департамент
школы (бывшей), бюджет строительства
включая разработку 9,7407 - 0,81 0,9117 4,01 4,009 и архитектуры
проектной <*> <*> <*> Кировской
документации, с области
дальнейшим
приспособлением под
"Дом творчества"
Всего по 61,7565 1,849 14,6241 26,5952 17,7882 0,9
Подпрограмме
179,4520 1,849 14,6241 26,5952 96,510 39,8737
<*> <*> <*>
в том числе: федераль- - - - - - -
ный
бюджет 2,25 - - - 2,0 0,25
<*> <*> <*>
областной 43,4065 0,995 14,5431 26,5802 1,2882 -
бюджет
158,852 0,995 14,5431 26,5802 78,01 38,7237
<*> <*> <*>
местные 0,95 0,8540 0,0810 0,015 - -
бюджеты
<**>
внебюд- 17,4 - - - 16,5 0,9
жетные
источники
<**>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год и возможностей иных источников финансирования.
<**> Средства местных бюджетов и из внебюджетных источников привлекаются на основании соглашений и (или) по согласованию.
<***> Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий Программы по согласованию.".
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010 - 2014 годах составит 61,7565 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета - 43,4065 млн. рублей, средства местного бюджета - 0,95 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетных источников финансирования - 17,4 млн. рублей (по согласованию).".
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по годам по основным источникам финансирования и объем финансирования Подпрограммы по годам по основным источникам финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным источникам финансирования
Источник Объем финансирования Подпрограммы (млн. рублей)
финансирования
всего в том числе по годам:
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Всего по 61,7565 1,849 14,6241 26,5952 17,7882 0,9
Подпрограмме
в том числе: 179,4520 1,849 14,6241 26,5952 96,510 39,8737
<*> <*> <*>
федеральный бюджет - - - - - -
2,25 - - - 2,0 0,25
<*> <*> <*>
областной бюджет 43,4065 0,995 14,5431 26,5802 1,2882 -
158,852 0,995 14,5431 26,5802 78,01 38,7237
<*> <*> <*>
местный бюджет <**> 0,95 0,8540 0,0810 0,015 - -
внебюджетные 17,4 - - - 16,5 0,9
источники
Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным направлениям финансирования
Основные Объем финансирования Подпрограммы (млн. рублей)
направления
финансирования всего в том числе по годам:
Подпрограммы
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Капитальные 38,2775 0,27 11,4241 25,6952 0,8882 -
вложения
107,8430 0,27 11,4241 25,6952 44,81 25,6437
<*> <*> <*>
Прочие расходы 23,4790 1,579 3,2 0,9 16,9 0,9
71,6090 1,579 3,2 0,9 51,7 14,23
<*> <*> <*>
Итого 61,7565 1,849 14,6241 26,5952 17,7882 0,9
179,4520 1,849 14,6241 26,5952 96,51 39,8737
<*> <*> <*>"
Приложение № 3
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п Наименование задачи, Источники Объем финансирования (млн. рублей) Ответственный
мероприятия финанси- исполнитель
рования всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
1.2. Содействие в проведении областной 9,335 1,536 2,249 2,65 2,9 - департамент по
Великорецкого крестного бюджет вопросам
хода, Старообрядческого внутренней и
Великорецкого Крестного местный 0,31 - - 0,15 0,16 - информационной
хода, из них: бюджет политики
<**> Кировской
области,
муниципальное
образование
Слободской
муниципальный
район Кировской
области,
муниципальное
образование
Юрьянский
муниципальный
район Кировской
области,
муниципальное
образование
"Город Киров"
<***>
1.8. Подпрограмма "Музейный 10,2923 0,6225 - 6,3198 3,35 -
квартал" (перечень
мероприятий 351,2923 0,6225 - 6,3198 186,62 157,73
Подпрограммы приведен в <*> <*> <*>
приложении № 1) - всего
в том числе федераль- - - - - - -
ный
бюджет 0,5 - - - - 0,5
<*> <*>
областной 9,8698 0,4 - 6,1198 3,35 -
бюджет
346,6698 0,4 - 6,1198 184,85 155,3
<*> <*> <*>
местные 0,4225 0,2225 - 0,2 - -
бюджеты
<**> 4,1225 0,2225 - 0,2 1,77 1,93
<*> <*> <*>
1.9. Подпрограмма 61,7565 1,849 14,6241 26,5952 17,7882 0,9
"Васнецовское Рябово"
(перечень мероприятий 179,4520 1,849 14,6241 26,5952 96,510 39,8737
Подпрограммы приведен в <*> <*> <*>
приложении № 2) - всего
в том числе: федераль- - - - - - -
ный
бюджет 2,25 - - - 2,0 0,25
<*> <*> <*>
областной 43,4065 0,995 14,5431 26,5802 1,2882 -
бюджет
158,852 0,995 14,5431 26,5802 78,01 38,7237
<*> <*> <*>
местные 0,95 0,8540 0,0810 0,015 - -
бюджеты
<**>
внебюд- 17,4 - - - 16,5 0,9
жетные
источники
<***>
2. Обеспечение культурного
обмена
2.2. Поддержка творческих областной 2,005 0,8 0,2 0,3 0,705 - департамент
коллективов, делегаций, бюджет культуры
представляющих культуру Кировской
и искусство Кировской области
области на
международных и
всероссийских конкурсах
и фестивалях
2.4. Пропаганда лучших областной 1,779 0,4 0,7420 - 0,637 - департамент
образцов отечественного бюджет культуры
искусства 4,479 0,4 0,7420 - 1,837 1,5 Кировской
<*> <*> <*> области
2.4.1. Предоставление на областной 0,484 - 0,242 - 0,242 - департамент
конкурсной основе бюджет культуры
денежных средств в виде Кировской
премии победителям области
областных,
межрегиональных и
всероссийских
конкурсов, проводимых
на территории Кировской
области
3. Внедрение современных
инновационных программ
и проектов,
информационных
продуктов и технологий
в сферу культуры
3.3. Приобретение комплектов местные - - - - - - органы местного
компьютерной техники бюджеты самоуправления
для библиотек <**> 17,9 9,2 8,7 <***>
муниципальных <*> <*> <*>
образований области
5. Повышение качества
услуг, предоставляемых
учреждениями культуры
5.1. Замена и модернизация областной 20,9519 15,3037 5,6482 - департамент
специального бюджет культуры
технического, 115,7037 15,3037 - - 14,1 86,3 Кировской
технологического, <*> <*> <*> области
звукового, светового
оборудования, инвентаря
в театральных и
концертных учреждениях
Итого по Программе 678,7762 171,7651 335,0172 65,355 57,9384 48,7005
2280,3370 171,7651 335,0172 65,355 998,3572 709,8425
<*> <*> <*>
федераль- 99,6 28,0 71,6 - - -
ный
бюджет 282,35 28,0 71,6 - 182,0 0,75
<*> <*> <*>
областной 541,9236 141,1286 263,3362 63,49 36,5284 37,4404
бюджет
1931,8844 141,1286 263,3362 63,49 781,9772 681,9524
<*> <*> <*>
местные 17,8526 2,6365 0,081 1,865 3,91 9,3601
бюджеты
<**> 46,7026 2,6365 0,081 1,865 16,88 25,2401
<*> <*> <*>
внебюд- 19,4 - - - 17,5 1,9
жетные
источники
<**>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год и возможностей иных источников финансирования.
<**> Средства местных бюджетов и из внебюджетных источников привлекаются на основании соглашений и (или) по согласованию.
<***> Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий Программы по согласованию.
<****> Предполагает участие в реализации мероприятия Программы путем безвозмездной передачи объекта недвижимого имущества в областную собственность из муниципальной.
Приложение № 4
Приложение № 14
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
№ Наименование Единица Оценка Изменение значений показателя Источник
п/п показателя измере- значения по годам получения
ния показателя информации
на 2009 2010 2011 2012 2013 2014
год год год год год год
11. Доля общедоступных % 17 29 32 44 - - отчеты
библиотек, муниципальных
обеспеченных образований
комплектами
компьютерной техники, 56 68
от общего количества <*> <*>
общедоступных
библиотек
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2013 г. № 206/233
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.12.2009 № 33/482
Правительство Кировской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/482 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие культуры Кировской области" на 2010 - 2014 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/909), утвердив изменения в областной целевой программе "Развитие культуры Кировской области" на 2010 - 2014 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ
Приложение
Утверждены
постановлением
Правительства области
от 24 апреля 2013 г. № 206/233
ИЗМЕНЕНИЯ
В ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2010 - 2014 ГОДЫ
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" и абзац одиннадцатый раздела "Ожидаемые конечные результаты деятельности Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники общий объем финансирования - 678,7762 млн. рублей,
финансирования в том числе:
Программы средства федерального бюджета - 99,6 млн. рублей;
средства областного бюджета - 541,9236 млн.
рублей;
средства местных бюджетов - 17,8526 млн. рублей
(по согласованию и (или) соглашениям);
внебюджетные источники - 19,4 млн. рублей
Ожидаемые конечные увеличение доли общедоступных библиотек,
результаты реализации обеспеченных комплектами компьютерной техники, от
Программы общего количества общедоступных библиотек к концу
2012 года до 44%
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
2.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Программы в 2010 - 2014 годах составит 678,7762 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 99,6 млн. рублей, средства областного бюджета - 541,9236 млн. рублей, средства местных бюджетов - 17,8526 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетных источников финансирования - 19,4 млн. рублей.
При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета и из иных источников финансирования Программы на соответствующий год общий объем планируемого финансирования Программы в 2010 - 2014 годах составит 2280,3370 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 282,35 млн. рублей, средства областного бюджета - 1931,8844 млн. рублей, средства местных бюджетов - 46,7026 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетных источников финансирования - 19,4 млн. рублей (по согласованию).".
2.2. Объем финансирования Программы по годам по основным направлениям финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы по годам
по основным направлениям финансирования
Основные Объем финансирования Программы (млн. рублей)
направления
финансирования всего в том числе по годам
Программы
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Капитальные 544,9077 136,0116 314,3662 46,8412 0,8882 46,8005
вложения
1353,7567 136,0116 314,3662 46,8412 581,1552 275,3825
<*> <*> <*>
Прочие расходы 133,8685 35,7535 20,6510 18,5138 57,0502 1,9
926,5803 35,7535 20,6510 18,5138 417,2020 434,460
<*> <*> <*>
Итого 678,7762 171,7651 335,0172 65,355 57,9384 48,7005
2280,3370 171,7651 335,0172 65,355 998,3572 709,8425
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.".
3. Внести изменения в подпрограмму "Музейный квартал" (приложение № 1 к Программе) согласно приложению № 1.
4. Внести изменения в подпрограмму "Васнецовское Рябово" (приложение № 2 к Программе) согласно приложению № 2.
5. Внести изменения в Перечень мероприятий Программы (приложение № 3 к Программе) согласно приложению № 3.
6. Внести изменения в показатели эффективности Программы по годам (приложение № 14 к Программе) согласно приложению № 4.
Приложение № 1
Приложение № 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники всего - 10,2923 млн. рублей, в том числе:
финансирования средства областного бюджета - 9,8698 млн. рублей;
Подпрограммы средства местного бюджета - 0,4225 млн. рублей (по
согласованию и (или) соглашениям)"
2. В раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" внести следующие изменения:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№ п/п Наименование задачи, Источники Объем финансирования (млн. рублей) Ответственный
мероприятия финанси- исполнитель
рования всего 2010 2011 2012 2013 2014
год год год год год
3.2. Внедрение современных -
инновационных форм
работы в деятельность
музеев области
3.2.5. Организация и проведение областной 0,7 - - 0,35 0,35 - департамент
областного конкурса бюджет культуры
эскизных проектов Кировской
"Скульптура под открытым области
небом"
3.3. Проведение реставрации
объектов культурного
наследия - зданий
государственных музеев,
находящихся в ведении
Кировской области, и
зданий для
приспособления под музеи
3.3.5. Реставрация областной - - - - - - департамент
музея-усадьбы художника бюджет культуры
Хохрякова Н.Н. с 6,8 - - - 3,7 3,1 Кировской
разработкой в <*> <*> <*> области
установленном порядке
карты (плана) зон охраны
объекта культурного
наследия регионального
значения "Дом, в котором
родился и жил (1857 -
1928 гг.) известный
художник Хохряков Н.Н."
Итого по Подпрограмме 10,2923 0,6225 - 6,3198 3,35 -
351,2923 0,6225 - 6,3198 186,62 157,73
<*> <*> <*>
в том числе: федераль- - - - - - -
ный
бюджет 0,5 - - - - 0,5
<*> <*>
областной 9,8698 0,4 - 6,1198 3,35 -
бюджет
346,6698 0,4 - 6,1198 184,85 155,3
<*> <*> <*>
местные 0,4225 0,2225 - 0,2 - -
бюджеты
<**> 4,1225 0,2225 - 0,2 1,77 1,93
<*> <*> <*>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год и возможностей иных источников финансирования.
<**> Средства местных бюджетов и из внебюджетных источников привлекаются на основании соглашений и (или) по согласованию.
<***> Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий Программы по согласованию.".
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010 - 2014 годах составит 10,2923 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета - 9,8698 млн. рублей, средства местного бюджета - 0,4225 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям).".
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по годам по основным источникам финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным источникам финансирования
Источник Объем финансирования Подпрограммы (млн. рублей)
финансирования
всего в том числе по годам:
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Всего по 10,2923 0,6225 - 6,3198 3,35 -
Подпрограмме
в том числе: 351,2923 0,6225 - 6,3198 186,62 157,73
<*> <*> <*>
федеральный бюджет - - - - - -
0,5 - - - - 0,5
<*> <*>
областной бюджет 9,8698 0,4 - 6,1198 3,35 -
346,6698 0,4 - 6,1198 184,85 155,3
<*> <*> <*>
местный бюджет <**> 0,4225 0,2225 - 0,2 - -
4,1225 0,2225 - 0,2 1,77 1,93
<*> <*> <*>"
Приложение № 2
Приложение № 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ВАСНЕЦОВСКОЕ РЯБОВО"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники всего - 61,7565 млн. рублей, в том числе:
финансирования средства областного бюджета - 43,4065 млн. рублей;
Подпрограммы средства местного бюджета - 0,95 млн. рублей (по
согласованию и (или) соглашениям);
внебюджетные источники - 17,4 млн. рублей"
2. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"№ п/п Наименование задачи, Источники Объем финансирования (млн. рублей) Ответственный
мероприятия финанси- исполнитель
рования всего 2010 2011 2012 2013 2014
год год год год год
3.2. Развитие
инфраструктуры
музея-заповедника
"Рябово", улучшение
содержания
природного ландшафта
3.2.1. Реконструкция здания областной 2,6099 - 0,81 0,9117 0,8882 - департамент
школы (бывшей), бюджет строительства
включая разработку 9,7407 - 0,81 0,9117 4,01 4,009 и архитектуры
проектной <*> <*> <*> Кировской
документации, с области
дальнейшим
приспособлением под
"Дом творчества"
Всего по 61,7565 1,849 14,6241 26,5952 17,7882 0,9
Подпрограмме
179,4520 1,849 14,6241 26,5952 96,510 39,8737
<*> <*> <*>
в том числе: федераль- - - - - - -
ный
бюджет 2,25 - - - 2,0 0,25
<*> <*> <*>
областной 43,4065 0,995 14,5431 26,5802 1,2882 -
бюджет
158,852 0,995 14,5431 26,5802 78,01 38,7237
<*> <*> <*>
местные 0,95 0,8540 0,0810 0,015 - -
бюджеты
<**>
внебюд- 17,4 - - - 16,5 0,9
жетные
источники
<**>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год и возможностей иных источников финансирования.
<**> Средства местных бюджетов и из внебюджетных источников привлекаются на основании соглашений и (или) по согласованию.
<***> Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий Программы по согласованию.".
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010 - 2014 годах составит 61,7565 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета - 43,4065 млн. рублей, средства местного бюджета - 0,95 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетных источников финансирования - 17,4 млн. рублей (по согласованию).".
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по годам по основным источникам финансирования и объем финансирования Подпрограммы по годам по основным источникам финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным источникам финансирования
Источник Объем финансирования Подпрограммы (млн. рублей)
финансирования
всего в том числе по годам:
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Всего по 61,7565 1,849 14,6241 26,5952 17,7882 0,9
Подпрограмме
в том числе: 179,4520 1,849 14,6241 26,5952 96,510 39,8737
<*> <*> <*>
федеральный бюджет - - - - - -
2,25 - - - 2,0 0,25
<*> <*> <*>
областной бюджет 43,4065 0,995 14,5431 26,5802 1,2882 -
158,852 0,995 14,5431 26,5802 78,01 38,7237
<*> <*> <*>
местный бюджет <**> 0,95 0,8540 0,0810 0,015 - -
внебюджетные 17,4 - - - 16,5 0,9
источники
Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным направлениям финансирования
Основные Объем финансирования Подпрограммы (млн. рублей)
направления
финансирования всего в том числе по годам:
Подпрограммы
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Капитальные 38,2775 0,27 11,4241 25,6952 0,8882 -
вложения
107,8430 0,27 11,4241 25,6952 44,81 25,6437
<*> <*> <*>
Прочие расходы 23,4790 1,579 3,2 0,9 16,9 0,9
71,6090 1,579 3,2 0,9 51,7 14,23
<*> <*> <*>
Итого 61,7565 1,849 14,6241 26,5952 17,7882 0,9
179,4520 1,849 14,6241 26,5952 96,51 39,8737
<*> <*> <*>"
Приложение № 3
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п Наименование задачи, Источники Объем финансирования (млн. рублей) Ответственный
мероприятия финанси- исполнитель
рования всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
1.2. Содействие в проведении областной 9,335 1,536 2,249 2,65 2,9 - департамент по
Великорецкого крестного бюджет вопросам
хода, Старообрядческого внутренней и
Великорецкого Крестного местный 0,31 - - 0,15 0,16 - информационной
хода, из них: бюджет политики
<**> Кировской
области,
муниципальное
образование
Слободской
муниципальный
район Кировской
области,
муниципальное
образование
Юрьянский
муниципальный
район Кировской
области,
муниципальное
образование
"Город Киров"
<***>
1.8. Подпрограмма "Музейный 10,2923 0,6225 - 6,3198 3,35 -
квартал" (перечень
мероприятий 351,2923 0,6225 - 6,3198 186,62 157,73
Подпрограммы приведен в <*> <*> <*>
приложении № 1) - всего
в том числе федераль- - - - - - -
ный
бюджет 0,5 - - - - 0,5
<*> <*>
областной 9,8698 0,4 - 6,1198 3,35 -
бюджет
346,6698 0,4 - 6,1198 184,85 155,3
<*> <*> <*>
местные 0,4225 0,2225 - 0,2 - -
бюджеты
<**> 4,1225 0,2225 - 0,2 1,77 1,93
<*> <*> <*>
1.9. Подпрограмма 61,7565 1,849 14,6241 26,5952 17,7882 0,9
"Васнецовское Рябово"
(перечень мероприятий 179,4520 1,849 14,6241 26,5952 96,510 39,8737
Подпрограммы приведен в <*> <*> <*>
приложении № 2) - всего
в том числе: федераль- - - - - - -
ный
бюджет 2,25 - - - 2,0 0,25
<*> <*> <*>
областной 43,4065 0,995 14,5431 26,5802 1,2882 -
бюджет
158,852 0,995 14,5431 26,5802 78,01 38,7237
<*> <*> <*>
местные 0,95 0,8540 0,0810 0,015 - -
бюджеты
<**>
внебюд- 17,4 - - - 16,5 0,9
жетные
источники
<***>
2. Обеспечение культурного
обмена
2.2. Поддержка творческих областной 2,005 0,8 0,2 0,3 0,705 - департамент
коллективов, делегаций, бюджет культуры
представляющих культуру Кировской
и искусство Кировской области
области на
международных и
всероссийских конкурсах
и фестивалях
2.4. Пропаганда лучших областной 1,779 0,4 0,7420 - 0,637 - департамент
образцов отечественного бюджет культуры
искусства 4,479 0,4 0,7420 - 1,837 1,5 Кировской
<*> <*> <*> области
2.4.1. Предоставление на областной 0,484 - 0,242 - 0,242 - департамент
конкурсной основе бюджет культуры
денежных средств в виде Кировской
премии победителям области
областных,
межрегиональных и
всероссийских
конкурсов, проводимых
на территории Кировской
области
3. Внедрение современных
инновационных программ
и проектов,
информационных
продуктов и технологий
в сферу культуры
3.3. Приобретение комплектов местные - - - - - - органы местного
компьютерной техники бюджеты самоуправления
для библиотек <**> 17,9 9,2 8,7 <***>
муниципальных <*> <*> <*>
образований области
5. Повышение качества
услуг, предоставляемых
учреждениями культуры
5.1. Замена и модернизация областной 20,9519 15,3037 5,6482 - департамент
специального бюджет культуры
технического, 115,7037 15,3037 - - 14,1 86,3 Кировской
технологического, <*> <*> <*> области
звукового, светового
оборудования, инвентаря
в театральных и
концертных учреждениях
Итого по Программе 678,7762 171,7651 335,0172 65,355 57,9384 48,7005
2280,3370 171,7651 335,0172 65,355 998,3572 709,8425
<*> <*> <*>
федераль- 99,6 28,0 71,6 - - -
ный
бюджет 282,35 28,0 71,6 - 182,0 0,75
<*> <*> <*>
областной 541,9236 141,1286 263,3362 63,49 36,5284 37,4404
бюджет
1931,8844 141,1286 263,3362 63,49 781,9772 681,9524
<*> <*> <*>
местные 17,8526 2,6365 0,081 1,865 3,91 9,3601
бюджеты
<**> 46,7026 2,6365 0,081 1,865 16,88 25,2401
<*> <*> <*>
внебюд- 19,4 - - - 17,5 1,9
жетные
источники
<**>
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год и возможностей иных источников финансирования.
<**> Средства местных бюджетов и из внебюджетных источников привлекаются на основании соглашений и (или) по согласованию.
<***> Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий Программы по согласованию.
<****> Предполагает участие в реализации мероприятия Программы путем безвозмездной передачи объекта недвижимого имущества в областную собственность из муниципальной.
Приложение № 4
Приложение № 14
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
№ Наименование Единица Оценка Изменение значений показателя Источник
п/п показателя измере- значения по годам получения
ния показателя информации
на 2009 2010 2011 2012 2013 2014
год год год год год год
11. Доля общедоступных % 17 29 32 44 - - отчеты
библиотек, муниципальных
обеспеченных образований
комплектами
компьютерной техники, 56 68
от общего количества <*> <*>
общедоступных
библиотек
--------------------------------
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
------------------------------------------------------------------