Постановление Правительства Кировской области от 02.09.2013 N 225/560 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/845"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2013 г. № 225/560

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2012 № 189/845

Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/845 "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области" на 2013 - 2015 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 25.06.2013 № 241/378), утвердив изменения в государственной программе Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области" на 2013 - 2015 годы (далее - Государственная программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 2 сентября 2013 г. № 225/560

ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ

1. В паспорте Государственной программы:
1.1. Раздел "Соисполнители Государственной программы" изложить в следующей редакции:


"Соисполнители департамент социального развития Кировской области,
Государственной департамент финансов Кировской области, департамент
программы строительства и архитектуры Кировской области,
департамент образования Кировской области, департамент
здравоохранения Кировской области, департамент
культуры Кировской области, администрация
Правительства Кировской области, управление по
физической культуре и спорту Кировской области,
управление по делам молодежи Кировской области"


1.2. Раздел "Объемы ассигнований Государственной программы" изложить в следующей редакции:


"Объемы объемы ассигнований Государственной программы на
ассигнований 2013 - 2015 годы составят 20765660,10 тыс. рублей, из
Государственной них по источникам финансирования:
программы федеральный бюджет - 4828674,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 15895985,10 тыс. рублей;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации -
5027,60 тыс. рублей;
местный бюджет - 23693,40 тыс. рублей (по
согласованию);
иные внебюджетные источники - 12280,0 тыс. рублей (по
согласованию)"


2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Государственной программы":
2.1. Абзацы с первого по шестой изложить в следующей редакции:
"Объем ассигнований на реализацию Государственной программы составит 20765660,10 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 4828674,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 15895985,10 тыс. рублей;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации - 5027,60 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 23693,40 тыс. рублей (по согласованию);
средства иных внебюджетных источников - 12280,0 тыс. рублей (по согласованию).".
2.2. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1


Направление финансирования Объем финансирования Государственной
Государственной программы программы в 2013 - 2015 годах (тыс. рублей)

всего в том числе

2013 год 2014 год 2015 год

Капитальные вложения 29033,3 20663,3 4463,0 3907,0

Прочие расходы 20736626,8 6552451,6 6781236,7 7402938,5

Итого 20765660,1 6573114,9 6785699,7 7406845,5"


3. Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета (приложение № 3 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
5. Внести в подпрограмму "Социальная поддержка граждан" (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
5.1. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:


"Объемы объемы ассигнований Подпрограммы на 2013 - 2015 годы
ассигнований составят 15678300,20 тыс. рублей, из них по источникам
Подпрограммы финансирования:
федеральный бюджет - 4774569,90 тыс. рублей;
областной бюджет - 10903730,3 тыс. рублей"


5.2. В разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
5.2.1. В абзаце первом слова "15707490,2 тыс. рублей" заменить словами "15678300,2 тыс. рублей".
5.2.2. В абзаце втором слова "4774559,9 тыс. рублей" заменить словами "4774569,90 тыс. рублей".
5.2.3. В абзаце третьем слова "10932930,30 тыс. рублей" заменить словами "10903730,30 тыс. рублей".
5.2.4. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2


Направление Объем финансирования Подпрограммы
финансирования в 2013 - 2015 годах (тыс. рублей)
Подпрограммы
всего в том числе

2013 год 2014 год 2015 год

Прочие расходы 15678300,20 4856391,90 5110872,50 5711035,80"


5.3. Расходы на реализацию подпрограммы "Социальная поддержка граждан" за счет средств областного бюджета (приложение № 2 к Подпрограмме) изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
5.4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации подпрограммы "Социальная поддержка граждан" за счет всех источников финансирования (приложение № 3 к Подпрограмме) изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
6. Внести в подпрограмму "Социальное обслуживание граждан" (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
6.1. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:


"Объемы объемы ассигнований Подпрограммы на 2013 - 2015 годы
ассигнований составят 4786544,0 тыс. рублей, из них:
Подпрограммы федеральный бюджет - 727,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 4780789,4 тыс. рублей;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации -
5027,60 тыс. рублей"


6.2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
6.2.1. Абзацы с первого по четвертый изложить в следующей редакции:
"Объем ассигнований на реализацию Подпрограммы составит 4786544,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 727,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 4780789,4 тыс. рублей;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации - 5027,60 тыс. рублей.".
6.2.2. Таблицу изложить в следующей редакции:
"Таблица


Направление Объем финансирования Подпрограммы
финансирования в 2013 - 2015 годах (тыс. рублей)
Подпрограммы
всего в том числе

2013 год 2014 год 2015 год

Капитальные вложения 16080,20 13680,20 1200 1200

Прочие расходы 4770463,80 1583713,20 1573680,90 1613069,70

Итого 4786544,0 1597393,40 1574880,90 1614269,70"



7. В абзаце пятом раздела "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" паспорта областной целевой программы "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы слова "составит 0,3%" заменить словами "составит 0,6%".





Приложение № 1

Приложение № 3
к Государственной программе

РАСХОДЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА


Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей)
Государственной исполнитель,
программы, соисполните- 2013 год 2014 год 2015 год
областной ли, государ-
целевой ственный
программы, заказчик (го-
ведомственной сударственный
целевой заказчик-ко-
программы, ординатор)
отдельного
мероприятия

Государст- "Социальная всего 4847186,9 5311987,4 5736810,8
венная поддержка и
программа социальное департамент 4198611,1 4638289,9 5030612,4
обслуживание социального
граждан развития
Кировской Кировской
области" на области
2013 - 2015
годы департамент 629157,0 672839,0 705297,0
финансов
Кировской
области

департамент 13680,2
строительства
и архитектуры
Кировской
области

администрация 817,6 858,5 901,4
Правительства
Кировской
области

управление по 70,0
делам
молодежи
Кировской
области

департамент 327,1
здравоохране-
ния Кировской
области

департамент 3096,0
образования
Кировской
области

управление по 987,9
физической
культуре и
спорту
Кировской
области

департамент 440,0
культуры
Кировской
области

Подпрограмма "Социальная департамент 2539567,4 2999486,7 3354805,7
поддержка социального
граждан" развития
Кировской
области

департамент 629157,0 672839,0 705297,0
финансов
Кировской
области

администрация 817,6 858,5 901,4
Правительства
Кировской
области

Подпрограмма "Социальное департамент 1581463,6 1573149,9 1612495,7
обслуживание социального
граждан" развития
Кировской
области

департамент 13680,2 0,0 0,0
строительства
и архитектуры
Кировской
области

Областная "Развитие департамент 4698,0 5898,0 5898,0
целевая систем социального
программа стационарного развития
социального и Кировской
медицинского области
обслуживания
граждан департамент 13680,2 0,0 0,0
пожилого строительства
возраста и и архитектуры
инвалидов в Кировской
Кировской области
области" на
2011 - 2015
годы

Отдельное "Деятельность департамент 1576765,6 1567251,9 1606597,7
мероприятие областных социального
государственных развития
учреждений Кировской
социального области
обслуживания
населения"

Областная "Доступная департамент 4374,0 3593,0 3157,0
целевая среда" на социального
программа 2012 - 2015 развития
годы Кировской
области

управление по 70,0
делам
молодежи
Кировской
области

департамент 327,10
здравоохране-
ния Кировской
области

департамент 3096,0
образования
Кировской
области

управление по 987,9
физической
культуре и
спорту
Кировской
области

департамент 440,0
культуры
Кировской
области

Ведомствен- "Создание департамент 27752,0 14823,0 12685,0
ная целевая единой автома- социального
программа тизированной развития
информационной Кировской
системы области
социальной
защиты
населения
Кировской
области"

Отдельное "Обеспечение департамент 45454,1 47237,3 47469,0
мероприятие создания социального
условий для развития
реализации Кировской
Государственной области
программы"






Приложение № 2

Приложение № 4
к Государственной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ


Статус Наименование Источники Оценка расходов (тыс. рублей)
Государственной финансирова-
программы, ния 2013 год 2014 год 2015 год
областной
целевой
программы,
ведомственной
целевой
программы,
отдельного
мероприятия

Государст- "Социальная всего 6573114,9 6785699,7 7406845,5
венная поддержка и
программа социальное федеральный 1708356,0 1456376,3 1663941,7
обслуживание бюджет
граждан
Кировской областной 4847186,9 5311987,4 5736810,8
области" на бюджет
2013 - 2015
годы Пенсионный 2021,6 1503,0 1503,0
фонд
Российской
Федерации

местный 11450,4 11743,0 500
бюджет

иные 4100,0 4090,0 4090,0
внебюджетные
источники

Подпрограмма "Социальная всего 4856391,9 5110872,5 5711035,8
поддержка
граждан" федеральный 1686849,9 1437688,3 1650031,7
бюджет

областной 3169542,0 3673184,2 4061004,1
бюджет

Подпрограмма "Социальное всего 1597393,4 1574880,9 1614269,7
обслуживание
граждан" федеральный 228,0 228,0 271,0
бюджет

областной 1595143,8 1573149,9 1612495,7
бюджет

Пенсионный 2021,6 1503,0 1503,0
фонд
Российской
Федерации

Областная "Развитие областной 18378,2 5898,0 5898,0
целевая систем бюджет
программа стационарного
социального и
медицинского
обслуживания
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов в
Кировской
области" на
2011 - 2015
годы

Отдельное "Деятельность всего 1579015,2 1568982,9 1608371,7
мероприятие областных
государственных федеральный 228,00 228,00 271,0
учреждений бюджет
социального
обслуживания областной 1576765,6 1567251,9 1606597,7
населения" бюджет

Пенсионный 2021,6 1503,0 1503,0
фонд
Российской
Федерации

Областная "Доступная всего 46123,5 37886,0 21386,0
целевая среда" на
программа 2012 - 2015 федеральный 21278,1 18460,0 13639,0
годы бюджет

областной 9295,0 3593,0 3157,0
бюджет

местный 11450,4 11743,0 500,0
бюджет

иные 4100,0 4090,0 4090,0
внебюджетные
источники

Ведомствен- "Создание всего 27752,0 14823,0 12685,0
ная целевая единой автома-
программа тизированной областной 27752,0 14823,0 12685,0
информационной бюджет
системы
социальной
защиты
населения в
Кировской
области"

Отдельное "Обеспечение всего 45454,1 47237,3 47469,0
мероприятие создания
условий для областной 45454,1 47237,3 47469,0
реализации бюджет
Государственной
программы"






Приложение № 3

Приложение № 2
к Подпрограмме

РАСХОДЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА


Статус Наименование Ответствен- Расходы (тыс. рублей)
Подпрограммы, ный испол-
мероприятия нитель, со- 2013 год 2014 год 2015 год
исполнители

Подпрограмма "Социальная всего 3169542,0 3673184,2 4061004,1
поддержка
граждан" департамент 2539567,4 2999486,7 3354805,7
социального
развития
Кировской
области

департамент 629157,0 672839,0 705297,0
финансов
Кировской
области

администра- 817,6 858,5 901,4
ция Прави-
тельства
Кировской
области

Мероприятие предоставление департамент 1797788,7 2174928,7 2387320,7
гарантированных социального
государством развития
мер социальной Кировской
поддержки, области
доплат к
пенсиям и департамент 629157,0 672839,0 705297,0
дополнительного финансов
пенсионного Кировской
обеспечения области
отдельным
категориям администра- 817,60 858,50 901,40
граждан ция Прави-
тельства
Кировской
области

Мероприятие предоставление департамент 530326,3 601548,4 738642,5
мер социальной социального
поддержки развития
семьям с детьми Кировской
области

Мероприятие проведение департамент 211452,4 223009,6 228842,5
реорганизацион- социального
ных мероприятий развития
и создание Кировской
межрайонных области
управлений
социальной
защиты
населения при
сохранении
качества и
доступности
государственных
услуг, а также
совершенствова-
ние администра-
тивных процедур
в соответствии
с администра-
тивными
регламентами






Приложение № 4

Приложение № 3
к Подпрограмме

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ


Статус Наименование Источники Оценка расходов (тыс. рублей)
Подпрограммы, финансиро-
отдельного вания 2013 год 2014 год 2015 год
мероприятия

Подпрограмма "Социальная всего 4856391,9 5110872,5 5711035,8
поддержка граждан"
федеральный 1686849,9 1437688,3 1650031,7
бюджет

областной 3169542,0 3673184,2 4061004,1
бюджет

Мероприятие предоставление всего 4016045,9 4030615,6 4351704,5
гарантированных
государством мер федеральный 1588282,6 1181989,4 1258185,4
социальной бюджет
поддержки, доплат
к пенсиям и областной 2427763,3 2848626,2 3093519,1
дополнительного бюджет
пенсионного
обеспечения
отдельным
категориям граждан

Мероприятие предоставление мер всего 628893,6 857247,3 1130488,8
социальной
поддержки семьям с федеральный 98567,3 255698,9 391846,3
детьми бюджет

областной 530326,3 601548,4 738642,5
бюджет

Мероприятие проведение областной 211452,4 223009,6 228842,5
реорганизационных бюджет
мероприятий и
создание
межрайонных
управлений
социальной защиты
населения при
сохранении
качества и
доступности
государственных
услуг, а также
совершенствование
административных
процедур в
соответствии с
административными
регламентами



------------------------------------------------------------------